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老师,你好。农业开发合作社开局发票给残联,后期收到款项用于培训残疾人种桑养蚕的。这个月开局这个发票了怎样出会计分录?

2025-11-30 23:48

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你好,正在回复题目
2025-11-30
你好 小企业会计准则就可以 是的 借银行存款贷专项应付款 借管理费用贷银行存款
2020-11-04
这种情况通常应开具不征税发票。 会计分录如下: 收到残联拨款时: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 残联拨款 打给儿童家长时: 借:其他应付款 - 残联拨款 贷:银行存款 在申报企业所得税时,这笔款项不应算作企业的收入。因为这只是代收代付,企业并未从中获取经济利益。
2024-07-16
你冲减错误的,然后按正确的,这样差额就会形成应收账款的
2020-05-05
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