不是5.31前,是你做汇算前取得

(1)取得以前年度暂估成本费用的发票,可以追溯到发生年度扣除,但追补期不得超过5年; (2)如追补年度企业所得税应纳税款不足抵扣的,可以向以后年度递延抵扣或申请退税。 比如2022年取得2020年暂估的发票,那2022年都已经缴税了,还咋扣除?
小微企业最新企业所得税政策是这个么 23年1月1日至24年12月31日,小微企业企业所得税率: 年度利润100万以下部分2.5% 年度利润100至300万部分5% 年度利润300万以上部分25% 研发费用加计扣除提高至100%
你好老师,去年入的成本,在今年5月31日前取得发票可以抵扣所得税是吗?
当期发生成本费用,在所得税汇算清缴前未取得发票,纳税调增,后期取得发票,还可以税前扣除吗?如果可以,应该在取得发票年度扣除还是在费用发生年度扣除,有没有具体文件规定
老师你好,24年3月开具发票10万元,给23年抵企业所得税成本。请问现在25年成本发票10万可以给24抵扣企业所得税成本吗?25年5月以前开具的发票
老师好,是这样,我们之前申请土地款奖励180万,25年1月份到了160万,我们把这160万计入了递延收益,按20年分期摊销记入其他收益,现在26年2月份 又收到剩下的20万,那我这20万是不是应当和之前的160万一样先记入 递延收益,分期摊销?那这20万的话,从什么时候开始摊销呢
老师,库存账是什么意思,需要怎么做的呢
怎么分别报年报,在申报c表呢
老师:公司购置的车,今年老板交车险,购买方:老板自己的名字,能入账报销吗
老师,员工自己先垫付了快递费1000元,快递公司可以把发票开给单位,现在这1000元,可以从公户报销给员工吗?
老师。投资款没投,是不是不能分红?
老师,25年收到保险费的发票已经入账了,26年收到红冲发票后如何做账呢,已经跨年了
真无语,我都不干了,今天来面试的那个人居然问我汇算清缴了做了没有,忙的要死,哪有时间搞
老师,请教:一般纳税人去年的预付账款当时对方没开完发票我先做了费用和进项税,但今年收到发票才发现对方开的是普票(各种原因不能重开专票)。这其中有两万在去年做了进项税,现在要把这两万做成费用。我是一个个月返回去改账呢还是可以在这个月把这两万进项税冲成费用 做平呢
老师, 2月份发工资的时候有四个员工的工资发错了,让员工重新退回公司账户之后又重新给他们发放, 这几笔退回来的工资又重发,账务处理应该怎么做 ?
最迟不得超过次年5.31是吗?次年取得成本费用发票对应的账做到25年?
你在什么时候汇算,就在什么时间前取得
不是每年5月31号前汇算清缴吗?
不是,是取决于你做汇算的时候