餐饮收入做12月份,合适的

刚收到一张现金收据,但是时间写的是去年12月份,我这个月入账可以吗?
老师:发票是去年12月的,报销时间是22年1月,这个费用放在去年还是今年合适,按理在去年未报销时应先挂账,付款时再冲账对吧
餐饮店的个体工商户,被税务局判定为查账征收,每个月都需要做账报税, 做账一般都是根据银行卡的流水来做账,但是餐饮店的收入进账每天都比较零散,这个应该怎么做合适了?
老师提前收到客户转入的商铺租金,客户暂未入住商铺,现在不能确认收入吧?因为客户是做餐饮的餐饮证一直没有办理下来客户一直没有开业,在没有开业期间我们是不收看客户租金的。所以这段时间不确认收入对吧?
用餐时间是11.30 但是到账时间是12.1 这个餐饮收入做12月份能合适吧
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
老师,请问,12月申报增值税,留底抵扣欠税,已经申报完毕。本月的增值税申报表也已经报完,但是当月的收入数申报不正确,需要更正。有哪位大神碰到过,这种情况申报更正收入,要不要撤销留底抵扣欠税的操作,才能更正?
你的意思是不用再学会计了是吗
老师,豆腐的税率是多少
老师晚上好!我新接了一个企业的会计工作。发现有以下几个问题:1、一至三季度企业所得税申报错误,少预缴了。2、财报申报都是错的。3、多交了水利建设基金和增值税。以上问题在实际工作怎么处理比较简便?如果企业所得税我在四季度的时候调整报表(不更正之前已经申报的部分)补上前面少预缴的部分可行不?
公司是一般纳税人,本月购入一批茶叶作为集体福利,需要缴纳企业业所得税吗?会计上如何处理?
有个工人给我们干活了不开发票 转工资 找点费用发票报销可以吗
去除公司监事要多久时间啊,只是监事,不是股东
老师,有对应进项票的情况下一般纳税人可以开简易计税3%的专票吗?
老师您好,公司给员工报销手机的钱开的发票是个人不是公司名字,这个可以入账吗,汇算需调增吗
餐饮结算单的时间是11.30 这样有问题吗
餐饮结算单的时间是11.30,按11月份做收入会更合适
那这样在11月份得挂个应收账款吗 想着直接在12月份做收入的
是,在11月份得挂 应收账款