借:现金 贷:未分配利润 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)

老师,请教下,企业19年开进一笔咨询费1000000,现税务稽查要求这笔调出,请教下我凭证怎么做
老师,你好!上个月我们公司税务稽查调增去年的收入,补缴了增值税,企业所得税,滞纳金。这月我需要怎么做账,怎么报税呢?
老师,税务局稽查到我们公司2022年有几张费用发票是虚开的,财务要怎样处理呢,怎样调整已经申报的报表了,要做凭证调整吗,汇算清缴要调整吗,怎样调整呢
老师,税务局稽查到我们公司2022年有几张费用发票是虚开的,财务要怎样处理呢,怎样调整已经申报的报表了,要做凭证调整吗,汇算清缴要调整吗,怎样调整呢
老师 2024年2月发现公司少记收入133万,少记成本100万,我已经做好调账分录,唯独没有做所得税的调整,我需要在2023年汇算清缴那一起申报可以吗?还是说在2024年第一季度预交申报表那调整?
老师,我们8月份收到一张专票,现在发现专票信息规格型号错误,我们已经认证了,对方要求红冲这张发票,然后改成正确的规格型号和数量单价,我们应该怎么做老师?我们开红字信息确认吗?进项在账务处理的时候转出,在网站上还需要怎么做老师?
用餐时间是11.30 但是到账时间是12.1 这个餐饮收入做12月份能合适吧
你好老师,原物业公司欠员工工资,1月份12万,二月份11万,老板垫付了两个月工资,1月份工资老板用现金付的,在5月份账目上体现了,当时建账套的时候,原来的会计,把1月份12万工资做成期初应付职工薪酬12万了,现金12万,(我认为就不应该做期初)所以5月份垫付1月份工资的时候,她这样做的分录借:应付职工薪酬12万,贷:库存现金12万,现在正府介入之后把这笔12万的工资打给我们物业公司了,我收到这笔钱,借:银行存款,贷:其他应付款了,对于5月份做过的这次工资发放,我现在需不需要冲减应付职工薪酬呢,该怎么做分录
查账征收的个体户要申报个人所得税吗
老师请问,餐饮公司没申报员工工资,有劳务外包公司给开过来的发票,可以吗
老师好,3月勾选的业务招待费进项,12月开红票,直接做一笔方向相同的负数分录就可以了吧
企业网上一网通办理为什么这样
老师,我们是一般纳税人,贸易企业,卖冻鸡翅、咸鸭边腿出去开几个点发票呢?
同一个客户有两个订单,出口的货是分开报关的,两个报关单上是同一个提单号,这样会影响退税吗
老师,你好个税app银联支付,我输入卡号不行,我这个是公司基本户农行的应该不支持,或者是要怎么弄