您好,这个收入和成本是23年,就要在汇缴时申报了,调账分录里把损益科目改为以前年度损益调整 代替

老师 2024年2月发现公司少记收入133万,少记成本100万,我已经做好调账分录,唯独没有做所得税的调整,我需要在2023年汇算清缴那一起申报可以吗?还是说在2024年第一季度预交申报表那调整?
老师您好,我现在做公司2023年年报汇算清缴,如果12月份的有部分数据会有调整变动,比如折旧,招待费,实发工资那些,那还需要改回上年12月份的账和账报吗,还是说不需要改账,只是在申报年报的表里调增调减,如果有调增要补缴企业所得税,直接入以前年度损益调整,调整入未分配利润,其他不做变动呢?非常感谢老师的指教!
我们公司是商贸公司一般纳税人,现在被查2021年到2023年的账,税管员说我们交税太少,抵扣的进项太多。税局要我们补2023年的增值税和企业所得税。做无票收入在2023年12月份。那就要更正2023年12月的增值税申报表是吗?还要调整2023年的年度汇算清缴表是吗?那我们还需要更正2023年第4季的企业所得税吗?
您好老师我想问一下我们公司2024年1季度预缴了1.8万企业所得税,汇算清缴时公司2024年亏损了100万,需要退税1.8万,税务打电话说让自查,调增一部分成本或费用,我发现2024年有一笔房租和一笔咨询费,合同期限是2024-2025两年的,我把费用全部记到了2024年,我可以调增这两笔吗?这两次调增的可以在2025年再扣吗?
圈起来的是背景,一个是推广费应税开成免税的了,还有就是期刊收入按照免税来申报了,2024年和2025年两年都有,增值税申报表我已经滚动保存了,所得税申报表必须改吗?还是说改汇算清缴就可以 还有做分录2024和2025, 我让豆包生成的分录,您看对吗 (一)2024年度补缴税费及罚款会计分录 1.补提少缴的增值税(20,721.94元): 借:以前年度损益调整 20,721.94 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) 20,721.94 2.补提少缴的附加税(合计1,243.29元): 借:以前年度损益调整 1,243.29 写不下了
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
关于所得税的分录不用写吧
您好,有补交所得税才有分录,没能补就无分录