您好,
借:其他业务成本
贷:银行存款

老师,我们公司是生产销售混凝土的 ,本月开票收入高于本月实际原料成本很多,但是这一部分多的收入也不应该是我的利润,这些后期还是要用来购原料进行生产的 ,收入成本匹配,所以我想先暂估主营业务成本,该怎么做分录呢
通达公司是一般纳税人,增值税适用税率13%,自行研究开发一项专利技术。2021年3月,该项研发活动进入开发阶段,以银行存款支付开发费用500万元,其中满足资本化条件的为300万元。2021年10月1日,开发活动结束,并按法律程序申请取得专利权,供企业行政部门使用。该项专利权法律规定有效期为10年,采用直线法摊销。要求:(1)编制该企业发生开发支出的会计分录。(2)编制该企业转销费用化开发无形资产的会计分录。(3)编制该企业形成无形资产的会计分录。(4)编制该企业10月份专利权价值摊销的会计分录。老师这题怎么做?
通达公司是一般纳税人,增值税适用税率13%,自行研究开发一项专利技术。2021年3月,该项研发活动进入开发阶段,以银行存款支付开发费用500万元,其中满足资本化条件的为300万元。2021年10月1日,开发活动结束,并按法律程序申请取得专利权,供企业行政部门使用。该项专利权法律规定有效期为10年,采用直线法摊销。要求:(1)编制该企业发生开发支出的会计分录。(2)编制该企业转销费用化开发无形资产的会计分录。(3)编制该企业形成无形资产的会计分录。(4)编制该企业10月份专利权价值摊销的会计分录。老师这题怎么做?
老师,我们公司刚开办现在是小规模但买车买东西给了专票,想问下怎么做账?以后转一般纳税人了还可以抵扣吗,如果可以怎么做分录,如果不行是不是把进项票加到固定资产成本里?
老师们,我公司向高校购买专利进行成果化,专利大概是10万。钱转给高校。高效开发票。像这种能享受什么税收优惠政策。
老师们,我公司向高校购买专利进行成果化,专利大概是10万。钱转给高校。高效开发票。像这种能享受什么税收优惠政策。
老师,我企业是林业自产农产品销售企业,一般纳税人。 在11月已跟客户签订购销合同并收到合同保证金122万元,同时在11月份已开木材款发票(免税)100万元给到客户,木材还没有拉给客户。这种情况怎么做账老师?
11月付款,12月开的发票,11月需要计成本,按不含税金额借:成本 贷:预付账款 以发票为附件可行?
已经进入在建工程科目 跨年度了 可以进行冲销吗
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
老师,请问,12月申报增值税,留底抵扣欠税,已经申报完毕。本月的增值税申报表也已经报完,但是当月的收入数申报不正确,需要更正。有哪位大神碰到过,这种情况申报更正收入,要不要撤销留底抵扣欠税的操作,才能更正?
你的意思是不用再学会计了是吗
老师,豆腐的税率是多少
老师晚上好!我新接了一个企业的会计工作。发现有以下几个问题:1、一至三季度企业所得税申报错误,少预缴了。2、财报申报都是错的。3、多交了水利建设基金和增值税。以上问题在实际工作怎么处理比较简便?如果企业所得税我在四季度的时候调整报表(不更正之前已经申报的部分)补上前面少预缴的部分可行不?
公司是一般纳税人,本月购入一批茶叶作为集体福利,需要缴纳企业业所得税吗?会计上如何处理?