您好,如果你补做的话,就从前期开始

请问有老师做运输行业吗?我前期公司未做账,我现在建账的话是要用到哪些科目。多谢老师
老师,公司成立1年一直没有做内账,现在开始建账, 盘点了以前的一下应收应付做期初,那前期新建公司的开办费需要录入期初吗
企业前期是个体工商户 现在突然要报税 那我的账务处理是从当月开始吗 前期的账还要不要管
公司17年成立,一直找代理记账公司做外账报税,现在想做内账,我需要从以前开始建账,从现在开始建账可以不
老师,农场之前没有建过账,现在开始用系统建账的话,初始数据,都需要哪些?
老师,公司借出一笔钱给银行用于过流水,最后这个钱会以利息免息来补,这笔钱出去应该怎么做账呀
老师们,我公司向高校购买专利进行成果化,专利大概是10万。钱转给高校。高效开发票。 怎么做分录,以及怎么做成本摊销?
老师们,我公司向高校购买专利进行成果化,专利大概是10万。钱转给高校。高效开发票。像这种能享受什么税收优惠政策。
老师,我企业是林业自产农产品销售企业,一般纳税人。 在11月已跟客户签订购销合同并收到合同保证金122万元,同时在11月份已开木材款发票(免税)100万元给到客户,木材还没有拉给客户。这种情况怎么做账老师?
11月付款,12月开的发票,11月需要计成本,按不含税金额借:成本 贷:预付账款 以发票为附件可行?
已经进入在建工程科目 跨年度了 可以进行冲销吗
老师你好:三季度申报收入500万,成本没有进来,实缴了增值税、25%企业所得税,按照当时的利润分红交了20%个税,成本在11月12月进来了大概260万,年总汇算清缴的时候,利润就低于300万以内,应按5%缴纳企业所得税,已经股东分红交个税了,那企业所得税和个税能退吗?
老师,请问,12月申报增值税,留底抵扣欠税,已经申报完毕。本月的增值税申报表也已经报完,但是当月的收入数申报不正确,需要更正。有哪位大神碰到过,这种情况申报更正收入,要不要撤销留底抵扣欠税的操作,才能更正?
你的意思是不用再学会计了是吗
老师,豆腐的税率是多少