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如果卖食品的公司,赠品比如是保鲜盒或者粘贴纸,如果购买的时候做了费用那么作为赠品送给购买食品的人的时候发票是要开赠品销售价格还是可以不开?这个涉及到我赠品入账是否需要重新定价是否要直接做费用一次性银行支付?如果银行一次性支付了已经做了费用的赠品,那么开发票的时候赠品是开金额0吗但是开票系统好像不能开0
咨询各位老师一个关于进口采购设备的业务问题,去年从国外买了一台设备,当时合同约定说如果买一台10%的折扣,买两台是20%的折扣,我们公司原来计划买两台,然后就要求供应商按20%折扣给我们了,但是买回来到现在一年了,不打算再买第2台了,现在对方要求我们把多拿10%的折扣退回去。这个业务会涉及到原来进口的增值税和关税调增吗
各位老师大家早上好,如果老板以个人的名义赠送机械设备,然后视同销售的那种,给我们公司开票,这些机械设备要不要做评估呢,我们公司是老板的朋友给了一批旧设备,然后虽然是旧机械,但是也要入账的,发票的获取成了最大的难点了,所以说让赠送的老板以他个人的名义给我们公司开票过来,可以吗
老师,我们公司是中药材批发公司的,都是高端药材,我也是刚来这家公司的,我一进来就发现公司以前经常搞接待赠送药材给别人的,这个赠送我记得中级上面不是说赠予不是视做销售,就正常做销售收入分录,销项税,做无票收入这样吗?但是我进来之前公司这个赠送一直什么也不做的,就只是备注下这些货的往来而已,然后实际库存跟账上的库存是不一致的,这个月我又发现老板赠送给人家了,因为我们年营业额上亿的,这样不是代表偷税漏税少缴收入了?然后因为我们公司营业额很大,税务局经常问我们要预交多少税的,又总是查账的,这样我进来这里风险大吗?因为我们的金额实在太大了,这样一不小心操作错啥就感觉好怕
客户买了一批丝巾,需要我们开加工费发票,但实物是丝巾,丝巾开在我们公司,我们再开加工费发票给客户,丝巾客户已经拿走,但账上一直挂着库存商品丝巾,怎么销掉,走赠送的话要交个税,有点难办
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
您好,采购时付113元拿两件商品算出每件不含税成本50元总不含税成本100元,卖给A公司时按他们要求开一张含税120元数量1的发票实际发两件货,做账要先按发票确认收入借应收账款A公司120贷主营业务收入10619应交税费应交增值税销项税额1381,同时库存商品按实物记两件各50元,销售后结转成本要把售出的那件转主营业务成本借主营业务成本50,还要把赠送的那件按视同销售处理即借销售费用促销费6381贷库存商品50应交税费应交增值税销项税额1381,这样收入按发票算成本按实际发出算既符合发票要求也反映了买一赠一的业务实质且借贷金额都相等。
但是对方不要求显示在发票,也要求不跟他们公司说,
所以这个赠送的是算销售费用,相当于礼品赠送吗
你那样说我不太明白,能不能再详细点说
采购按实入2件商品成本,卖开一张120元票发2件货,账上分销售费用与赠品结转 赠品视同销售补增值税,