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老师,上月税务系统给我推送了15条0退税率的商品,我这个要怎么处理,发票是单独开吗,开普票还是专票,我咨询了一些人说要开普票,如果开了普票是不是就不能抵扣进项税额了,视同内销要交附加税吗

2025-12-01 22:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-01 22:25

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-12-01 22:27

您好,先查每条商品代码的退税率和征收标志是征税还是免税,征税就当内销,开出口用的增值税电子普通发票,税率栏填适用税率比如13.00%或9.00%,不是0税率也不是免税,免税就开同类型发票,税率栏填免税,这种出口发票都是普票不是专票,开了普票不影响进项抵扣,只要商品是征税就能抵扣,如果是免税就不能抵扣,要做进项转出,进项转出分录借:主营业务成本,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出),如果之前进项勾过退税,要在退税系统办出口转内销证明,再在发票平台做转内销勾选才能抵扣,视同内销就是征税,要按销项减进项算增值税,比如销项113.00减进项78.00等于35.00,交35.00增值税,还要按增值税额乘附加税率交附加税,比如城建税35.00乘0.07等于2.45,教育费附加35.00乘0.03等于1.05,地方教育附加35.00乘0.02等于0.70,合计4.20,免税就不交增值税也不交附加税,记得按报关出口日汇率折人民币开票,一年内不能改,及时处理别逾期。

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快账用户3899 追问 2025-12-01 22:34

这个里面可以看得出来是征税还是免税吗

这个里面可以看得出来是征税还是免税吗
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齐红老师 解答 2025-12-01 22:38

从图中 出口商品转型-禁止出口或出口不退税 可知,些为不免税(不退税),并非征税 征税看征税税率,这里重点看出口退税属性,该商品类型表明不退税且通常这类情况也不免税

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快账用户3899 追问 2025-12-01 22:45

那就是视同内销处理,开普票,13%税率是吗

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齐红老师 解答 2025-12-01 22:46

您好,是的,是这么理解的

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