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老师,我在10月份收到的专用进项票,在10月份没有勾选认证,在10月份这个进项税我怎么做账? 是不是这样做分录: 借:应交税费-待认证进项税额*** 贷:应交税费未交增值税***

2025-12-01 23:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-01 23:36

当月购入发票不认认证 借:原材料       应交税费-增值税-待认证进项 贷:应付账款

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齐红老师 解答 2025-12-01 23:44

当月购入发票不认认证 借:原材料       应交税费-待认证进项 贷:应付账款 以后认证了 借:  应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项

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快账用户8956 追问 2025-12-02 10:21

老师,我前面付款的时候已做到了“进项税额”科目,现在月末的时候根据截图这样做,可以吗?

老师,我前面付款的时候已做到了“进项税额”科目,现在月末的时候根据截图这样做,可以吗?
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快账用户8956 追问 2025-12-02 10:24

1150.44是在当月已经勾选抵扣了的

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齐红老师 解答 2025-12-02 10:24

不要搞乱了顺序,做账的目的是反应业务实际,不是根据自己的想象做账

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快账用户8956 追问 2025-12-02 10:31

哦,老师,按你写的分录做了,到月末的时候还需要做进项结转吗?

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齐红老师 解答 2025-12-02 10:34

不需要,不需要把进项和销项都结转平,会把你整奔溃的

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快账用户8956 追问 2025-12-02 10:36

已经改过来了,老师。 到月末的时候要结转进项不?

已经改过来了,老师。
到月末的时候要结转进项不?
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快账用户8956 追问 2025-12-02 10:39

前任会计每月都要结转,我现在来做,不结转的话有没有影响?

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齐红老师 解答 2025-12-02 10:41

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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快账用户8956 追问 2025-12-02 10:46

好的,老师。 老师,“本月进项转出”是什么情况下用到这个科目?

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齐红老师 解答 2025-12-02 10:50

发生了不能抵扣的已经勾选抵扣的进项

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快账用户8956 追问 2025-12-02 10:52

好的,知道了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-02 10:54

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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