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老师,我在10月份收到的专用进项票,在10月份没有勾选认证,在10月份这个进项税我怎么做账?

2025-12-01 23:27

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同学你好,10月份取的进项发票比较多,但10月份没有销项,我不认证勾选可以吗,等到有销项发票的时候在认证勾选可以吗——是可以的;
2021-11-09
8月份怎么入账计入应激税费-待认证进项税
2022-10-07
同学,你好
要在10月所属期里面勾选,就是11月也可以的
2025-10-29
同学,你好 这个补做进去
2023-12-04
在 12 月份勾选抵扣该发票时,相关账务处理如下: 冲销原待认证进项税额 在 10 月和 11 月未勾选抵扣时,原 “应交税费 - 进项税额” 实际上应计入 “应交税费 - 待认证进项税额”,所以 12 月首先需要冲销 10 月错误记录,会计分录为: 借:应交税费 - 待认证进项税额 -5779.82 贷:应交税费 - 进项税额 -5779.82 确认进项税额抵扣 当 12 月份勾选抵扣时,将 “应交税费 - 待认证进项税额” 转入 “应交税费 - 应交增值税(进项税额)”,会计分录为: 借:应交税费 - 应交增值税(进项税额)5779.82 贷:应交税费 - 待认证进项税额 5779.82
2025-01-17
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