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老师,用财务费用-手续费冲应收应付期末尾款,怎么做摘要和会计分录

2025-12-02 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-02 10:32

可直接写:清理尾款

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快账用户7514 追问 2025-12-02 10:36

应收应付分别的会计分录呢,老师

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齐红老师 解答 2025-12-02 10:37

借:财务费用 借:应付账款 贷:应收账款

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快账用户7514 追问 2025-12-02 10:40

老师,应付帐款期末借方由余额呢,怎么做会计分录

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齐红老师 解答 2025-12-02 10:46

借:财务费用 贷:应付账款

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相关问题讨论
可直接写:清理尾款
2025-12-02
同学你好 你第二个为什么这样做
2022-07-15
你好,这种情况可能需要做个取舍了,要不这个调整不做到24年;要不利息收入那填一个比-67.12更小的数,确保利润表是准确的。
2025-01-06
计提利息 借:财务费用-利息支出 贷:应付利息 支付利息 借:应付利息 贷:银行存款
2025-03-10
以银行扣费的时间为准
2026-03-04
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