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老师,支付银行手续费 为什么拿到发票后要做对冲的分录 借:财务费用 500 借:财务费用 -500,做对冲的分录是不是就意味着期末不用结转损益了,相当于在这里就已经结转了

2023-08-31 17:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-31 17:39

不是的,因为财务费用在贷方不能正常取数

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快账用户1354 追问 2023-08-31 17:39

那为什么要冲呢

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快账用户1354 追问 2023-08-31 17:39

冲的意义是什么

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快账用户1354 追问 2023-08-31 17:40

这种必须写两个借方的分录吗

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齐红老师 解答 2023-08-31 17:41

那个是收到银行利息,不能在贷方体现,只能在借方负数,利润表才能正常取数

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快账用户1354 追问 2023-08-31 17:42

那请问为什么在拿到发票后要做冲销的分录

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齐红老师 解答 2023-08-31 17:47

这个是多次一举哈,直接把发票附在最近一笔凭证后边就是,凭证上注明收到发票

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快账用户1354 追问 2023-08-31 17:55

也就说可以不做冲销的分录

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齐红老师 解答 2023-08-31 17:55

是的,不用做那个分录的哈

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快账用户1354 追问 2023-08-31 18:16

老师,这种情况也不用做对冲分录吗?老师上课说的收到发票做对冲

老师,这种情况也不用做对冲分录吗?老师上课说的收到发票做对冲
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齐红老师 解答 2023-08-31 22:23

是的,每笔要多做那么一步,除非是收到专票,因为要抵扣,就冲减增值税税部分

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不是的,因为财务费用在贷方不能正常取数
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同学您好,您收到的返还的工伤保险具体是怎么做的
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借:应收票据 323,000 贷:主营业务收入/应收账款等 323,000 借:财务费用 5979.09 贷:应付账款/其他应付款-融资平台 5979.09 借:银行存款 317,020.91 贷:应收票据 317,020.91 借:应付账款/其他应付款-融资平台 5979.09 贷:银行存款(或现金,如果融资费是以现金方式支付)5979.09
2024-12-09
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