你好,具体分录是如何做的

老师好,公司帐很乱以前往来的应收应付款都存在漏记,重复记帐,客户及供应商也有联系不上或己不存在等原因,经过领导同意,以领导确认的应收应付金额为主,我把现帐面余额与领导确认的金额之间的差额做入到营业外收入和营业外支出做帐务调整了,这里营业外收和营业外支出做的金额是一样的,不影响所得税,可以吗?
老师 我想问 我们发生业务的时候未收到款都挂的应收应付往来账,实际收款了才去消账,但是有一个问题,实际收钱的时候和我挂往来账的金额是会有误差的,这种我到月底我如何才能统计出来我的主营业务收入和主营业务成本呢?
请问老师,这五个在实操过程中,比如旅游行业是差额计税的,旅游公司的收入是全部收取的价款入账吗?然后支付给景区门票和酒店的费用作为成本吗。所以销售额按照未扣除的计算?
租赁勾机再转租出去,挣中间差价,请问租入时付的款项应该在哪个科目里记,再结转主营业务成本,还有就是成本结转是否要按收入比例来结转,之前付的款项直接计入主营业务成本里了,这样可以吗?有时候有收入了,但是不一定付成本款,要怎么暂估成本
我是旅行社 (差额征税的) 银行收到一笔团费18000 对于的我也有一些住宿 门票 合计在17000的样子 具体的账务处理怎么做呢 银行收到18000 J 银行存款 18000 D主营业务收入 17821.78 税178.21 支付成本票费用 J主营业务成本17000 D银行存款17000 怎么在凭证上面体现出差额的部分呢 怎么一目了然的清楚体现我这个月增值税申报金额是多少呢
老师您好,我们开票要按照明细开总合同是13个点的,明细里面有工程实施,软件实施,大类我怎么选成13个点的?
老师,再给员工发放工资时,因员工提供卡号错误工资被退回公司账户,这次退回的工资应该怎么做账合适,是做相反分录还是红字冲销
员工在原单位退休了发工资用报个税交个税吗?这人来我们单位兼职用报个税交个税吗?
借:预付账款87200 贷:银行存款87200 借:长期待摊费用-房租87200 贷:预付账款87200 现在是发票来了,税款7200,专票,我该怎么做账,怎么调分录
老师,员工报销的发票中有一张个人代开的发票,需要申报个税的嘛?如果申报个税的话我的会计分录是不是需要过一下应付职工薪酬呀,我现在的分录是借,费用,贷银行存款。
我这是4月账,这些要结转的科目我在摘要里给写成营业外支出对吗?
请问各位老师,应该怎么看,我会不会退(补)税,退多少
公司支付商务费怎么做账,给对方现金。
老师,我申报个税,但是我换电脑了,以前那数据都没了,我就是零申报,但是在税款计算那一项上,它提示我上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。这是什么意思?我报表报不过去
小规模公司免征残保金,但是忘了申报,逾期未申报的话,有没有罚款,本来就没有税款