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老师,您好!我家财务换软件时建立期初账目有一笔其他应收款余额应该为6000元,但是导数据时候没倒过来,造成期初余额为零,现在核销完科目余额为-6000元,请问如何调账

2025-12-02 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-02 14:10

借:其他应收款
贷:营业外收入

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快账用户8743 追问 2025-12-02 14:12

可是实际他不是营业外收入啊,没有其他调账方法了吗

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齐红老师 解答 2025-12-02 14:20

借:其他应收款
贷:其他应付款
这样做也可以

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借:其他应收款
贷:营业外收入
2025-12-02
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-04-15
因重复记账致其他应付款有余额,调账步骤: 核实:确认银行到账仅 1 次,业务为收货款冲应收。 冲销:做红字分录,借:银行存款 -2000 ,贷:其他应付款 - 客户预付款 - 21 秋 -2000 ,抵消重复记录。 验证:检查银行存款、往来科目,确保账实一致 。
2025-06-13
借应付账款88000 贷长期待摊费用34500 管理费用11500×3 利润分配,未分配利润19000 汇算清缴需要纳税调增19000
2025-05-09
冲销错误分录: 原错误分录(假设):借:营业外收入 - 其他营业外收入 2000;借:应收账款(红字)2000 。 冲销:借:应收账款 - 项目 2000;贷:营业外收入 - 其他营业外收入 2000 。 补做正确关联:借:营业外收入 - 其他营业外收入 2000;贷:应收账款 - 项目 2000 。也可合并一步:借:应收账款 - 项目 2000;贷:营业外收入 - 其他营业外收入 2000 ,将 2000 元从营业外收入调整回项目应收账款
2025-07-14
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