你好,根据受益部门来,如果是车间的制造费用,后勤的是管理费用

你好老师想问下公司是大企业代理商,厂家为了销售会给代理商核销一些促销费用,用货款抵,这种账务以及发票都需要怎么处理?是厂家给我们开货物进项,我们给对方开促消费用发票是吗,同时我方支付这类核销费用时,我们要发票,如果核销回来再冲可以吗?是合理的吗
你好老师想问下公司是大企业代理商,厂家为了销售会给代理商核销一些促销费用,这种账务以及发票都需要怎么处理?
老师您好!我以前的暂估成本,当时的分录借::主营业务成本-暂估,贷:应付账款-暂估。汇算时发票没有收到,我做了调增。现在发票收到了,我做一笔分录:借:应付账款-暂估,贷:利润分配-未分配利润。然后把这张发票按正常的发票入账,做进项目成本,结转。这样对吗?我们是小企业会计准则
生育津贴比他工资高 多的那部分直接给员工转到他卡里吗 还是要申报工资
你好,进项勾选按不含税的0.035算,是怎么算的
工资一年不能超多少万
老师,我们公司有个临时工作劳务费的额,需要些什么用工协议,对方签字吗?因为没走工资单,我们直接做的劳务费而已,然后现在停止用工了,要写个对方干了多少天,多少钱一天,欠款已结清的协议吗?
老师,请教一下:2018年账上暂估劳务成本55万左右,借:劳务成本 贷:应付账款-暂估成本 然后把劳务成本结转到主营业务成本,借:主营业务成本 贷:劳务成本,账上未冲回,也未调增,在2024年汇算清缴的时候把55万多的暂估进行了调增,然后账上应该怎么处理?
老师销售方,销售方记账联掉了,可以使用纸质专票复印件做账么?
辛苦图片这个老师说下谢谢