你好,那报废了吗?你得处置出去 你要么就按照废品来销售,要么就报废。报废得有报废的证明

公司要注销,固定资产已经累计折旧完了,需要怎么处理
固定资产折旧已经全部折旧完毕了,后面要怎么做会计处理了
我们有一批固定资产,然后里面已经有一些资产已经计提折旧完了,也没有留下净值,就是全部都计提折旧了,已经折旧完了,也有一部分是没有折旧完的,然后现公司产权变更重新评估,就是把原来已经折旧完的资产又重新评估,变成有价值了,那我这个需要怎么入账?
我们有一批固定资产,然后里面已经有一些资产已经计提折旧完了,也没有留下净值,就是全部都计提折旧了,已经折旧完了,也有一部分是没有折旧完的,然后现公司产权变更重新评估,就是把原来已经折旧完的资产又重新评估,变成有价值了,那我这个需要怎么入账?
老师,我们公司要注销了,账面的固定资产折旧已经提完了,还需要处理吗?
你好老师想问下公司是大企业代理商,厂家为了销售会给代理商核销一些促销费用,这种账务以及发票都需要怎么处理?
老师您好!我以前的暂估成本,当时的分录借::主营业务成本-暂估,贷:应付账款-暂估。汇算时发票没有收到,我做了调增。现在发票收到了,我做一笔分录:借:应付账款-暂估,贷:利润分配-未分配利润。然后把这张发票按正常的发票入账,做进项目成本,结转。这样对吗?我们是小企业会计准则
生育津贴比他工资高 多的那部分直接给员工转到他卡里吗 还是要申报工资
你好,进项勾选按不含税的0.035算,是怎么算的
工资一年不能超多少万
老师,我们公司有个临时工作劳务费的额,需要些什么用工协议,对方签字吗?因为没走工资单,我们直接做的劳务费而已,然后现在停止用工了,要写个对方干了多少天,多少钱一天,欠款已结清的协议吗?
老师,请教一下:2018年账上暂估劳务成本55万左右,借:劳务成本 贷:应付账款-暂估成本 然后把劳务成本结转到主营业务成本,借:主营业务成本 贷:劳务成本,账上未冲回,也未调增,在2024年汇算清缴的时候把55万多的暂估进行了调增,然后账上应该怎么处理?
老师销售方,销售方记账联掉了,可以使用纸质专票复印件做账么?
辛苦图片这个老师说下谢谢
麻烦图片这个老师说下谢谢