同学,你好
应该是做收入

老师,我有个账不知道怎么做? 我们公司是做游戏代理的跟抖音合作,主播直播代理游戏,用户下载充值,充值的钱到公司的第三方平台,月初抖音会发个财务结算单,然后我们根据财务结算单开具销售发票给抖音公司,抖音拿到发票然后把平台上的钱转到公司对公账户。现在的问题是抖音给的开票信息与抖音汇款的名称不一致,开票是北京华品公司,给我们付款的单位名称是抖音红包
老师,我们是电商公司,抖音上的账号绑的其他公司的营业执照,回款到抖音之后提现就回到其他公司了,但是是我们公司的钱,这个钱要怎么转回来?
我们是在抖音上直播带货的,公司运营的有个人或者公司账号,公司给这些个人或公司刷流量支付广告费(这个费用是我们出)收取佣金,因为注册抖音的时候是实名的,且注册的是个人名称,所以抖音只能开发票给个人或者公司,不是开给我们公司,那么我们公司拿着抖音开给这些个人或者公司的发票入账吗?
抖音达人直播带货,用户花100块钱买货,抖音平台直接扣除了20%的佣金,把剩下80%的货款打给我们了。这20%的佣金,主播没有开具发票给我们,请问: 我们公司的销售额,是按扣掉佣金后的80%货款确认收入吗?还是得按100%确认收入? 因为这佣金20%货款没有进我们公司账户。而是抖音平台直接扣掉了20%货款,抖音平台会把20%佣金代扣代缴个税后打给主播。
老师你好,我们公司抖音直播带货,每个月抖音都会扣一部分钱,抖音给我们开具一部分发票(技术费),然后其他的我们提现到公司账户里,抖音的补贴我们给抖音的三家公司开具。可是最后我们公司提现的钱从第三方(财付通和武汉担保)到账,这是怎么回事,我们开发票的公司名称和收款公司不一样
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
这种情况是不是不会有人跟我们要票了呀
如果做收入后报完增值税,给我们要发票,增值税报表能填负数吗
同学,你好
这种情况是不是不会有人跟我们要票了呀
是的,做无票收入
之后再要发票,就填负数
小规模纳税人报表没填过负数,这个填写负数能提交吗?老师
同学,你好
如果只有负数,那需要联系专管员,后台审核
如果1万收入未开发票报了增值税,后面需要开这1万,那增值税报表销售额是0,就可以提交申报,如果对方需要开9000发票,销售额-1000,就不能提交申报是吗
同学,你好
不是。
1万收入未开发票报了增值税
之后开票,未开票收入一栏就要填写负数
噢噢那这样也是报不过去吗
同学,你好
合计是负数,就会申报异常
未开票-1万,开票1万,合计0,这样能申报过于是吗
同学,你好
这样可以的