个人如果是销售自己使用过的,不超过原先购买价格,不需要交增值税和个人所得税 企业销售给你的,小规模增值税1%,附加税6%,印花税万分之三减半,企业所得税根据利润,小型微利企业5%如果普通发票月销售额10万或者季度销售额30万,可以免增值税和附加税

我们是一家团膳公司,接手了一家单位的食堂。 现在上一家餐饮公司准备将设备卖给我们,一个月后,甲方单位准备买这批设备。设备有10W的金额 请问, 1、我们开给甲方公司的票应该如何开票,开什么项目,税率多少? 2、我们接受这批设备,是录固定资产还是存货? 3、有什么方式可以规避掉这批税费损失?因为某些原因,我们不能做垫付,所以只能拆分为两个买卖步骤,这个销售出去会产生增值税,可以规避掉吗?
老师,你好!我想问一下,我们公司购买一批设备,需要销售方来安装的,我们支付的这个安装费是可以自己计入到设备成本的吧。那么这个安装工资需要发票的吗?
老师,你好。我想问一下,如果公司给员工缴纳社保,但是,公司承担的部分,也需要让员工自己承担,那应该把这部分计入哪个科目,如何反应出来?
老师,我们是家出口贸易公司。最近客户有一批旧生产设备要运出去给海外的分公司。请问,如果他们把设备卖给我们,我们出口给国外第三方公司,第三方公司再卖给那家海外分公司,这样能退税吗?
请问,我们是农业公司,购买一批设备,对方给我们开具的是9%的发票(包安装),但是这批设备只是我们采购的后面是需要卖出去的,我们卖出去的话可以给购买方开9个点发票吗
老师你好,我想问一下我们公司有招聘送货司机,他们的工资是按月结算一次,有全勤奖,也要打卡,是根据送货的货值来核算工资的,他们自带车,每天出勤5个小时以上。送完货后有些人在外面还有其他工作。请问这算兼职吗
老师个体户比如美团收入数据是什么时候给推送到税务局里,是在会计那个季度申报完,还是比如说4月不是20号申报,这个数据推送是在什么时候呀
一般纳税人,代收停车费,停车费产权人是业主的,这样子需要申报那些税种
老师,科小需要提供研发费用辅助帐么?需要做研发费用明细账底稿么?
老师好,公司之前认缴的注册资本3500万,实缴0,现在变更股东,个人股权转让所得可以是0吗?需要缴纳印花税吗?缴纳印花税的话,计税基数是多少?是注册资本金额吗?还是不用交,因为实收资本为0
一般纳税人公司销售橡胶、化工等产品,25年12月成立,一直未有销售,前几个月都是报的零申报,这个月要报季报,公司的账务我正在建立,12月份取得了初期开办的注册费会计费,收到了股东投资款,1月份和3月份都发生了员工外出跑业务报销的业务用车油费,用餐费,住宿费,通行费,这些费用是不是都计入到销售费用—差旅费中?公司未营业,发生的这些费用是计入差旅费用还是管理费用—开办费中?
请问下,那个郭老师还在做吗
老师,货代公司,国外的员工,负责国外的业务.怎么算成本呀可以申报个税
请教,借别的A公司做项目,有笔尾款还没回,但A公司被告了,账户被法院冻结了,一般怎么处理这种呀?回款是不是会被法院划走呢?谢谢
25年第二季度财务报表利润总额和所得税季度报表A00000第三行利润总额比对不符 情况说明怎么写?实际上我把所得税季度报表利润总额改成0了,怎么解释好?
我刚问12366怎么说个人卖给企业需要缴纳1%的增值税
个人销售自己使用过的,不需要交增值税 看政策国家税务总局天津市税务局 自然人销售的自己使用过的物品免征增值税。 前款所称自己使用过的物品,是指其他个人自己使用过的物品。 文件依据:《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院第191次常务会议通过)第十五条以及《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部 国家税务总局第50号令)第三十五条规定。 如果是买来销售的,是增值税1%
是个人销售给我们公司,个人要怎么缴纳? 因为个人缴纳,这个要我们自己承担。
自己使用过的还是买来销售的
就是张三卖一批机器设备给甲公司,张三要怎么缴税呢?
张三是自己使用过的,还是他买来的?
自己使用过的是免缴增值税,买来销售的是要缴纳1%吗?那他开票是怎么判断是自己使用过的,还是买来卖的呢?
自己使用过的,需要有购入的发票 需要看下当时后卖的价格 买来销售不需要购入的发票
所以默认的就是要按1%来缴纳。那么个税呢?
个税按照生产经营0.5%~1.2%之间
这个个税的税目是属于哪一类的呢
生产经营 这个就是
这个个人卖设备,增值税1%,10万以下有免征吗?
你好,个人没有这个优惠政策呀
如果设备卖的是含税5万,个税是按含税5万来乘以0.5-1.2%吗
你好,不含增值税的金额×所得税税率