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Q

我们是一家团膳公司,接手了一家单位的食堂。 现在上一家餐饮公司准备将设备卖给我们,一个月后,甲方单位准备买这批设备。设备有10W的金额 请问, 1、我们开给甲方公司的票应该如何开票,开什么项目,税率多少? 2、我们接受这批设备,是录固定资产还是存货? 3、有什么方式可以规避掉这批税费损失?因为某些原因,我们不能做垫付,所以只能拆分为两个买卖步骤,这个销售出去会产生增值税,可以规避掉吗?

2024-01-24 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-24 08:45

您好,您公司买了设备后卖出?

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快账用户6856 追问 2024-01-24 08:47

是的。可以这么理解

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齐红老师 解答 2024-01-24 08:51

1您企业如是一般纳税人,增值税13%, 2当时采购的目的是自用还是出售? 3税费损失是如何形成的

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快账用户6856 追问 2024-01-24 09:08

2 出售,但这批设备,出售后也是给我们使用

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快账用户6856 追问 2024-01-24 09:10

3、因为这笔业务的实质,是我们替甲方先垫付,甲方再把钱给到我们,但因为某些原因,做不成垫付,只能拆分为两笔买卖,其中卖给甲方时,产生增值税

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齐红老师 解答 2024-01-24 09:18

2计入存货, 3采购应当取得发票

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