还是做应付账款科目就行

老师,我司费用报销和发工资的是用老板的私户付的,外账一般是借老板的钱付,挂了其他应付款,目前其他应付款挂账有100万左右了,其他应付款跨年未清掉的话,会涉及哪些税务风险呢 想清掉这100万其他应付款,但公户不够钱,用法人的个人账户转钱进去,账务处理入实收资本,缴纳印花税,到12月份将公户的100万转到法人的个人账户清掉其他应付款,这样可行吗
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
老师,你好!请问一下一笔费用去年未支付时挂了往来:借单位管理费用—其他资金贷其他应付款,今年付这笔钱的时候是财政直接支付的,要怎么做账才能体现单位管理费用—财政项目这个科目啊?
老师,你好!请问一下一笔费用去年未支付时挂了往来:借单位管理费用—其他资金贷其他应付款,今年付这笔钱的时候是财政直接支付的,要怎么做账才能体现单位管理费用—财政项目这个科目啊?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师,公司代扣代缴税,是由个人去开发票还是公司去开发票
简易计税的项目,开具分包款发票,可以抵减增值税吗?
我公司出口韩国一套立体停车设备63万,这个设备大部分材料有我方负责采购生产,部分轮子和电机由韩国免费提供走进料加工进来,轮子和电机大概两万多,我方不付汇,收取加工费一万,这个整体做进料手册出口,到时候退税的时候这两部分税务上分别怎么处理,怎么算出来不能退税的是多少钱。发票都可以正常抵扣嘛?
公司注册资金360万,A股东实际缴180万,B股东实际缴80万。二人各占比50%.现在B股东实缴资金缺少100万。目前想通过减资把B股东的投资资金减到80万。二人投资比例不变。这个需要到工商和税务二个部门办理吗?
个体户给自己发工资或者有利润要怎么做账
公司以前零申报,10月员工借的工资,10月开工,11月未申报个税,12月申报个税,扣回10月的借款,这样操作有不妥处吗?
企业所得税汇算清缴中调整表的数额是一年的发生额吗
农产品企业,收购水果,进项税按照采购金额的9%,已抵扣,挑选后有一些水果扔掉了,账务怎么处理呢?
10月份公户拿钱2万写成备用金了,开回票不够,11月份再做部分工资可行吗?
老师你好,我公司一般纳税人在网上买不锈钢挂钩,总价1千左右,需要商家开多少个点的票?
是做应付账款还是其他应付款?
就是直接借款做应付账款
借钱不是其他应付款吗?为什么要做到应付账款里?
不要挂多个科目,就是跟供应商的往来