还是做应付账款科目就行

老师,我司费用报销和发工资的是用老板的私户付的,外账一般是借老板的钱付,挂了其他应付款,目前其他应付款挂账有100万左右了,其他应付款跨年未清掉的话,会涉及哪些税务风险呢 想清掉这100万其他应付款,但公户不够钱,用法人的个人账户转钱进去,账务处理入实收资本,缴纳印花税,到12月份将公户的100万转到法人的个人账户清掉其他应付款,这样可行吗
老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
老师,你好!请问一下一笔费用去年未支付时挂了往来:借单位管理费用—其他资金贷其他应付款,今年付这笔钱的时候是财政直接支付的,要怎么做账才能体现单位管理费用—财政项目这个科目啊?
老师,你好!请问一下一笔费用去年未支付时挂了往来:借单位管理费用—其他资金贷其他应付款,今年付这笔钱的时候是财政直接支付的,要怎么做账才能体现单位管理费用—财政项目这个科目啊?
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
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会计人将休息一年,这一年该怎么规划比较好
老师,我们公司有一笔出口退税的货物因为物流的原因没有走海关走的是双清关模式出口了,这笔会对我们公司有什么影响?在税务上要怎么操作?
个体工商户取现金给法人可以不 怎么做账
公司是高新技术企业,研发费用加计扣除100%,其中研发费用中人员如果没有上社保,只是每月发工资,请问这样可以吗?还是说这些研发人员必须上着社保才能计入研发费用,有要求和规定吗?实务中都是如何操作的的呢?
老师好,请问3月份个税退税,这个凭证怎么做啊
请问老师按照财务物流一致公司购买材料财务这边都需要收集什么凭证
公司是眼镜生产制造业,年底的时候公司购进一批酒水用来送客户,当时做了招待费,后续老板说没送完全部加价卖出去了,老板尝到甜头,又批发了一批酒水卖,请问账上要怎么做才合适呢,分录怎么做
股东提取利润的方法有哪些
老师你好,免抵退税税负率 =(实际缴纳增值税 + 当期免抵税额)÷ 当期全部销售收入(内销+外销) ×100%,是这样吗
是做应付账款还是其他应付款?
就是直接借款做应付账款
借钱不是其他应付款吗?为什么要做到应付账款里?
不要挂多个科目,就是跟供应商的往来