必须要那么复杂的,不能直接冲抵

公司有收入,然后老板用成本票来冲账,想少交税,这样的话怎么做账,是直接挂老板的其他应收款吗
老板用自己吃饭的餐饮票来公司冲收入,想少交点税,这样的话怎么做账?直接做借:管理费用 贷:其他应收款-老板 吗?这样的话这个其他应收款就会越挂越多
老师 我这笔费用提前预支了 我以前都是先给报销单然后在给钱 做账的时候是少做一笔转应收个人的 但是现在他不是把单拿回来了吗 我应该冲销个人款 但是拿回来的单不够 剩下的不让他转过来抵扣下次的单 我这个是日常账做的 我往外账上转的时候以前是借其他应付款 贷现金 外账上就借现金 贷其他应付款 借其他应收款 贷现金 然后外账的费用票就抵扣其他应收款但是现在内账不是转到应收个人款上了吗 那我这比外账分录咋做呀 是借应收个人款 贷其他应付款 借其他应收款 贷应收个人款吗
老师,1.我们老板贷款入账一笔钱,现在他代之前账上一部分人还款,有其他应收账款,其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗?2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款,他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗?老师看下凭证。
#提问#公司挂靠我公司资质,打款到老板私户老板再转入公户购买材料, 做账借银行存款,贷其他应付款, 材料票到:做借原材料,贷:银行存款, 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了, 做领用借:生产成本,贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做:借银行存款 贷:主营收入 收到的钱付给老板做:借其他应付,贷:银行存款,这个流程好复杂,钱转去转来,请问挂靠有更简单的办法么,比如对方购买材料的钱直接转公户
老师我的名字以在一家公司是财务负责人,还能在另一家公司担任财务负责人吗
老师,中午好!问一下,老板从公司账户上借走200万,是不是12月31日之前必须要还回到公户上,如果还不上要承担什么税务风险,有没有好的解决方法
老师会收废铝,买回来,倒碎。这个程序需要加工入库吗?
老师,新入职的员工,因为他是11月份刚入职的嘛。10月份的社保是在其他家公司买的,那么个税系统申报员工工资填报11月份个税数据的时候,这些社保明细也要填进去不?也就是想问(基本养老保险费,基本医疗保险费,失业保险费)这些社保信息,之前是在其他公司买的,能在本公司个税系统申报员工工资的时候,填在本公司的要扣除的社保明细里面嘛?
那种不开票,让我们走私户的,是不是就是要隐匿收入
你好,xxx科技企业,个人独资企业,要缴纳企业所得税吗?还是只要缴纳生产经营所得 销售收入,需要转到公司对公账户吗
老师,问一下如年收入累计36万,怎么合理分配工资和年总奖,才少交税
请问老师,十月份新开的企业。10月份员工的工资,11月份才发放。12月份申报个人所得税。那10月份跟11月份需要零申报个人所得税吗?
个人可以代开或者开具专票吗?
老师好!25年度的年终奖是25年12月计提,26年1月份申报吗?还是25年12月申报呢?谢谢老师!
我照样全额做3500无票收入,对方扣掉2094.1,1405.9入老板娘账上,主要是固定资产这个每个月付款2094.1的问题
没明白对方为啥要扣2094.1?
对方卖按摩椅10送一台,用对方平台管理共享按摩椅,对方看得到我们收入,假设12月收入3500,扣掉我们欠款2094.1,剩下就是老板娘提现。如果12月收入2000。不够2094.1,我们对公要补94.1补够欠款。
对方卖按摩椅10送一台,给我们分期,三年期,
你们做收入3500,付款给对方开票你们做成本费用就行
就是这段直接扣2000走,又打给对方公账94.1,怎么做账?收入我们做了,
对方收款开发票给你们做成本就行
他是开10台送一台按摩椅发票就是三年,共享收入跟他们没有关系,只是用他们平台,他们每台收服务费5元,是有发票的
你们收到的钱做收入,支付的钱取得发票做成本就是了,差额就是你们的利润
假设我收入2000,不够,但是对公账户看到的付对方的钱就是94.1,中间这段应该怎么做账?完整的账目处理。
你只管收付款做账,收到的做收入,付款取得发票做成本,中间没有收也没付款,就是你的利润,不做账