你好 这个没有 而且按照这个方法去做分录 很清楚明了知道 货物的流向

老师,法人打进公户的钱买材料借银行存款贷实收资本、然后再买材料可以吗?之前一直给老板挂的其他应付款,资产负债表实收资本是0,想要这样增加点实收资本、可以这么做吗
#提问#公司挂靠我公司资质,打款到老板私户老板再转入公户购买材料, 做账借银行存款,贷其他应付款, 材料票到:做借原材料,贷:银行存款, 然后这个材料其实直接给该挂靠公司了, 做领用借:生产成本,贷原材料 生产出产品我公司帮忙开票做:借银行存款 贷:主营收入 收到的钱付给老板做:借其他应付,贷:银行存款,这个流程好复杂,钱转去转来,请问挂靠有更简单的办法么,比如对方购买材料的钱直接转公户
#提问#想咨询下,我们单位贷款批下来后,直接把款打到供应商帐户(银行让签个采购合同大于贷款金额),通过什么方法再把款给我们转回来,好呢 这钱没买东西,只是走了个形式 我们这是流动资金贷款,购买原材料的,所以银行打到供应商帐户要怎样做这个账呢?老师具体分录给写一下吧!如果企业直接把银行打过去的钱转到我们单位公户?具体 我们和对方分别怎么做分录?做往来的话,那这笔钱我们不能用于购买其他材料了,只能冲往来账。
我做内账, 购买原材料是先付后收票,借:应付账款,贷:银行存款。 收到票了就是借:原材料,贷:应付账款 领用是借:生产成本,贷:原材料(比如我采购了不同的东西,可以一次性做吗?) 完工是:借:库存商品,贷:生产成本 销售是:借:主营业务成本,贷:库存商品。对吧老师? 还有一个问题是,因为我们是工业企业嘛,就是有车间员工的工资,我生产一个东西,我计提工资的时候,已经是借:…… 生产成本,贷:应付职工薪酬了。我库存商品结转的时候,还要算车间员工工资吗?
老师 我公司是装饰工程公司,主要是做门店装修,材料我公司提供,人工是外包给个人让工长来装修的,都是先收钱,上个老师给我的分录是这样写的,但我觉得“工程施工--合计”这为什么贷方写了2次呢? 1. 收到预付款时: 借:银行存款 贷:合同负债 - 预收工程款 2. 开始施工时: 借:工程施工 - 材料费 工程施工 - 人工费 贷:原材料 应付职工薪酬 3. 结算时: 借:合同资产 贷:工程施工 - 合计 4. 完工并收到全部款项时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 贷:工程施工 - 合计 5. 完工结算,合同资产转收入时: 借:主营业务收入 贷:合同资产
施工费,外面请人施工,纯劳务费,个人是不会开票回来的,这种情况如何统计成本
5月份问XX公司进货连铸方坯6.95吨连铸坯4.56吨,卖给PP公司,发票开了5万品名开的是连铸方坯6.95连铸坯4.56,但是对方不要这个品名要开钢坯,6月份要把原来的发票红冲后,在重新开,那我5月份正常结转吗?6月份我怎么做账呢5月份库存结转了这两个品名我5月份出库了,6️份库存表上怎么改。
我现在做25年的工商年报,然后上面有一个板块是税务要跳转到其他链接的,这个我选择了。已填写,暂不填写可以吧,然后我就提交了工商年报了。这样可以吗?还是说必须要把税务那个板块也填了?
我们收到保安服务费发票,但税率那里是打着3个*号是什么意思?税率是多少?为什么打着*号的?
郭老师,企业注册资本100万,已经实缴到资,100%持股,账上未分配利润是亏损150万,所有者权益是-50,没有固定资产和无形资产,现在转让股权要按哪个金额转让呢
资产负债表里的应收账款是负数,需要怎么调整?调报表?还是调账?麻烦老师给详细讲解一下
老师好,去税务局做税务登记需要哪些资料呢?想听听其他老师的建议!!!
老师好,去税务局做税务登记需要哪些资料呢?
表格里有名称和数值,怎么让这些名称和数值随机排列的
向个人借现金存入银行,可以直接做:借银行存款贷:其他应付款吗,中间省去现金会计分录