同学你好,你不要让同事填表。你发个通知 让同事们在手机上 把专项附加填写好 提交。然后。你到 个税系统 去抓数据就行。

老师,有一个员工从我们A公司发工资之前,现在在转到我们这个B公司发工资上社保了。个税系统里专项附加扣除他也都填报了从新,这个月我在B公司个税系统里申报他7月份的个税时。税款计算显示0.和做薪酬的给我的工资表里计算的税不一样工资表里显示个税229.43.这是怎么回事呢
电脑上有一个个税软件里面都是A公司的申报信息,现在B公司个税也给我申报了,B公司把他的备份文件也发给我了,我如果恢复B公司的文件,那么之前的A公司资料就没有了,请问:我该怎么做?
老师,你好,如果一个供应商现在开发票给我们,但是他们公司老板欠了我们老板的钱,我们老板不想付钱给他,让他再欠款里面减,这个要怎么做账
老师,我现在在的这家公司,之前兼职会计是按照社保基数给他们做的工资表,来给员工规避个税问题。我在想,如果让他们抵扣附加专项扣除,是否就可以减轻他们的个税压力?但是我以前没给员工弄过专项附加扣除这个。请问,该怎么向员工收集信息?专项附加扣除,是我们财务在个税系统里给他们申报扣除吗?
老师你好,我们有个员工老表说不扣他的个税也就是我们补给他,那请问这个账怎么做,工资表上比如10000元个税扣150,那请问我发给他还是直接发10000,还是发9850,在个人转给他150,这个应该怎么操作
运输公司司机有很多是外地的,到公司本地产生的住宿费,做什么科目
老师 我们公司是一般人 所得税5% 如何计算增值税附加税
董老师在吗?问个问题可以吗?
小规模平时开一个点普票,然后开三个点专票了,现在不是减免吗,那记账的时候科目怎么记这个减免的
您好,有带公式的现金流量表模版可以发一个么
老师,请问印花税是不是只需要缴纳销项发票额就行吗?进项的发票需要缴纳印花税吗?
老师 小规模企业 在2017年之前成立的 公司的实收资本可以延迟到什么时候缴纳
老板要财务数据完善,怎么完善?
应发工资6000,其中假设医社保部分500,个税15,实发5485,请问一下计入管理费用的部分是实发的5485,还是应发的6000?个税申报是申报5485,还是6000?
老师,我们开了个15万(含税)的专票,税率13%,可我们实际应收111931元(含10%税)剩余3个点我们承担,多开金额按13个点扣,15万已收,应返款多少呢
我的意思怎么发这个通知哇
老师,不是个税汇税明年3月31日才结束嘛,难道今年时间变了呀,我看通知上说的是今年12月31日前要填报呢
@所有人 2026年度个税专项附加扣除信息确认,从 (2025年12月1日)正式开始至12月31日截止。大家可以到“个人所得税”APP操作,扣除方式在一个纳税年度内不能变更,请大家务必根据个人实际情况填报。
按照这个发就行。 汇算没有改,
这个通知是为了 吧附加扣除的迁移到新的年度,这样1月份算工资交个税就都方便了。 不是用来做汇算的
好的,谢谢老师,意思12月同事们提报了后,我这边扣缴义务人才能才APP里看到呀才能扣除是不是呀老师
对的, 意思是指12月提交后,26年2月初申报 所属期1月的个税时,就能直接抓取到同事们的专项附加数据了
这个不是是他们自己汇算的时候自己就算了呀,还需要我们在公司扣缴客户端操作吗
老师,那意思是以后专项附加除明年申报的时候就他们如果今年填了的,我明年给他们报个税的时候就可以直接出来数据,不用他们自己再手动填了对吗,因为以前好像都是汇算的时候自己手动填的,现在改了对吗
你不需要替同事操作什么,它就是相当于,25年同事们的专项附加填写好后,你平时申报个税时,有些同事工资高,填写好后,就少交一点个税。 现在是税局要求填写26年的数据。为了大家方便,个税系统给了便捷方式,让大家直接迁移数据,簇拥手动填写了。 不是汇算的数据。 汇算时,自己手机上操作,也会把这个专项附加扣掉的,