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京东买的日用品误开成公司抬头的,是电子普通发票,现在已经换开回个人的了这个操作会不会对单位造成什么影响单位会知道有红字冲回这一回事吗,需不需要做什么?

2025-12-03 16:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-03 16:41

没事的,红冲了就完事了哈

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您好,同学,开错的也是需要验旧的,没有影响的
2023-04-16
同学,不要着急,凡是开头难,财务软件一般都是金蝶,用友这些比较常见,然后把期初的账目建好,需要一个过程。
2022-02-25
同学你好 1.贵公司未交的税款不会影响专票的红冲。红冲是对已经开具但发生退货、折让或开票有误等情形需要作废的发票进行的一种操作,与税款是否缴纳没有直接关系。但是,如果红冲发票涉及已申报但未缴纳的税款,需要在红冲后及时调整申报数据,确保税款申报的准确性。 2.如果A公司已经抵扣了这张专票,那么在红冲时确实需要A公司提供红字信息表。这是税务局的要求,以确保红冲操作的合规性。A公司需要向税务机关申请开具红字信息表,并在贵公司办理红冲时提供该表。 3.贵公司的印花税是季报,因此已开的162万发票在这个报表期是需要正常申报的。红冲发票的操作不会影响这个报表期的印花税申报,因为印花税是基于经济行为的发生而征收的,与发票的红冲没有直接关系。 4.对于162万发票红冲后的税款处理,一般来说,如果红冲发票涉及已缴纳的税款,可以向税务局申请退税。
2024-04-08
您好,同学,有点晚了,白天回复您啊
2023-06-06
你好,第一个,如果暂估金额跟去年一致,直接把发票附在去年暂估凭证后面 第二个,通过以前年度损益调整,或者利润分配-未分配利润直接调整 第三个,跟对方沟通一致,可以红冲发票,同二
2023-03-10
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