
今年3月我们公司购买车辆保险 销售方开具增值税专用发票 当时进项税已认证并做了进项税额转出 按理来说我们并没有做抵扣 如何开具红字信息表 按已抵扣吗?
老师,现在我还有2019年的进项发票,购买材料的进项也是可以抵扣的吗? 之前的会计漏抵扣了,我现在也是可以抵扣的?有啥税务风险不?
老师,我公司8月份买了一辆车,购车的增值税发票和保险的增值税发票可以在以后有一般项目的时候抵扣进项吗?
老师,我们是一家商贸企业,一般纳税,最近给公司车辆购买了交强险,保险公司给开具了保险服务的专票,请问进项可以抵扣吗?
老师,现在我们运输公司需要开具运输发票,但是一直没有进项,购进的车辆和保险的进项已经抵扣完了,只销没有进项,会有风险吗
人力资源有限公司,聘用都是超龄的员工做保安,人员有80人,有什么需要规避的吗?
老师,A企业对外签订了一份供货合同,实际由B公司履行。A公司是B公司的股东。A公司有给甲方开发票,B公司也给A公司开发票了。这种情况下,A公司和B公司之间需要办理哪些手续才符合税法要求?
我领导最近对进项发票有一个疑惑,我们行业实际按税负2%交税。下列有疑惑的费用我用X替代, 如100万收入*0.13-50*0.13-X费用*0.06=100*0.02税负。 X费用算出来有75. 老板认为收入100-成本50-费用75=-25 这个X=75会造成隐形的亏损,是有风险的,我该怎么跟他解释:可认证的成本进项,不是只针对本月收入对应的成本进项,而是按行业税负率为标准,去算可抵扣进项。过去所采购的商品和产生的费用收到的成本发票,以上进项均可使用,这75不是亏损
例如去年50万没来发票,今年五月份汇算清缴调增了,现在12月发票开来了,明天汇算清缴金额要调回来吗?调回来是不是2025年本年发生100比实际金额大100+50=150,实际金额包含2024这笔调增
由于社保基数上调,10月份交费时候补缴的那个钱怎么记账
老师 一个商贸公司 有以前未开进的发票,销售油的 很多收入都是通过私账收款的 也没有开发票给客户,上个月税务局的说增值税 税负率太低了 来找了 这个月我怎么申报啊 11月开进的发票有300万多,开出的只有100多万
租的办公楼,自己装修的费用,计入什么科目?
老师,哪些高铁票费用我前面直接是照着明细台账上做的账,像那种几分钱的进项税,过这金额不怎么大的进项税,可以直接一笔带过,冲抵管理费不
老师你好,一般纳税人公司上个月开的发票,这个月可以红冲吗?
如果开发票的时候输入完购买方的名称,但是不出纳税识别号,能手动输上 开发票吗