没有风险,留抵退税太麻烦了还很可能被称查账之类的

老师您好,我们公司去年一年的收入300万,因为进项够,只交了500多的增值税,2022年截止4月已经开票300万了,增值税还有留底的,税务这边有没有什么风险,需不需要控制税负率,适当的交一点呢
老师好,我们是新开业的公司,收入不多,因为有采购设备进项税额现有多,我每个月看着收入计算好进项抵扣额不超过销项,就不会有留底额,每个月交了几块钱的税,这样不会有风险吧?
老师好,公司为新公司最近因为购买设备和材料有进项税额有多,为了不搞留抵退税,每个月算好交了10多,20多的增值税,己经为半年了,这样做有税务风险吗?
老师,新公司第一笔业务,因为购进的材料加上车间安装电源买的电线,安装费折旧费人员工资,因为订单少员工干完就没活了,导致人工成本也高,销售了这个订单,出现成本倒挂可以吗?税局会不会查。第一笔业务增值税也要按照税负率勾选进项交税吗?因为购进材料设备进项多可以不交税的还留底留底现在有风险吧
老师好!公司在做一个固定总价合同的项目,进了一批设备,我们想把这批设备平价出,因为固定总价了,甲方也不会因为我们给设备价钱而多付我们钱,设备加钱出了,还要多交增值税。请问这么做可以吗?有税务风险吗?(这个项目也包含一部分服务)
老师好,建筑劳务公司1季度给甲方开发票100万甲方付款80万暂估20万成本借:工程施工:80万工程施工-暂估20万,贷应收80万其他应付款--人工费20万,期末结转成本100万贷成本100万,2季度甲方回款20万这是暂估余额是0 怎么体现红冲20万的暂估成本,谢谢老师
老师好,我们是一家一般纳税人的餐饮企业,其中股东之一是企业,约定按照营业收入5%进行分红给该股东。我们餐饮企业实质上是亏损的。这种情况会计分录如何做?该股东分红款需要我们公司代扣代缴分红税吗?
个转企,账面上还有进项发票和固定资产怎么清理
老师咨询一下,公司是做农产品的,一个供应商老板联系的,一直开普通发票进项票,付款老板不说每个月8万左右,每个月的票都是挤挤巴巴的不用还不够。用了一直挂账应付账款。那这样下去不付款发票一直在用不好吧。老板意思财务自己解决就是用库存现金。如果一直不付款发票用了不好吧
个人租车给公司,一年租金12000元,一次性代开发票12000元,需要缴纳多少税金
老师,这个工伤补助金是社保局发给员工还是公司给员工
广告费专用发票在实际进项税抵扣中,是不是按销售收入如100万✖️15%上限✖️6%的税率
那销项进项怎么去做分录呢
外贸企业的应收账款,中信保赔款70%,收到的赔款冲减应收,差额做营业外支出-坏账,这部分差额做了坏账是否可以全额税前列支的
老师我们公司有笔房屋租金,告知是违约金(6600),我们记了营业外支出,现在让他们写说明销账,告知是因为合同到期他们超期住了20天,抵了房租,请问我今年要更正吗?今年怎么做账务更正?
好的,我刚报税提示一下违规之类的,不知道是不是指我们公司,还没来得及看完就没有了。可以在哪里自查风险吗?
您可以在电子税务局违法行违规查询看一下
如果查不到您还不放心还可以给大厅打电话查询一下
是在这里面查询吗?
对对,您找到了哈,已经处理完了
那应该没有其他违规事项了
好的,谢谢,我刚申报时看到有提示,应该不是我们公司的,看到一下有点紧张了。
可不吗?税务一出现这个提示就害怕如果满意还请给予五星好评!谢谢您,祝您生活愉快!