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老师,你好 我们是国际货运代理公司,给客户发的货发生退货,款已经收到,发票也开给客户了,现在要退一部分钱给客户,那发票是不是要红冲?可以红冲一部分吗?比如收客户1000,发票开1000,现在要退客户800,那发票怎么红冲?
老师,对于这个设备现在我们是支付了部分30%款项给供应商,供应商也给我们开具了相应30%发票;我们也收到了客户的部分30%款项,但是我们没有给客户开具发票,请问我能将供应商开具的发票结转成本么?
2014年给客户开普通发票了,2023年客户反应没有收到发票及货物,领导只让把部分发票红冲了,但是剩余一部分并没有让开,没开红票的让做借:应收账款 贷:以前年度损益调整,这个合理吗
对方公司在2019年时开了全额发票,当时我们只支付了合同应付款部分的钱,剩余的款项一直没有付,现在因项目暂停,尾款一直没付,对方要求发票退回。发票当时已抵扣,现在应该怎么处理?部分金额又应如何红字冲红?
公司销售货物给客户,但是近几年有部分是私对私付款的,然后现在客户那边被稽查了,客户想让我们补开近几年私账部分货款的发票,这样的情况能补开发票吗?
公司经营范围没有进出口,但是海关备案,电子口岸卡都过了,对以后货物进出口有影响吗?有什么风险
老师,我们是建筑公司,现在在查2024年之前的企业所得税,按照税负率让公司补交,我今天交自查报告的时候听税务局的人说,交10万一下的自行修改申报表,10万以上的通过税务风险推送缴纳税款,我想问下这2种补交税款的方式有什么区别,对企业来说哪种方式好些,因为我们公司刚好处了10万的零界点
扣除5险一金后,到手工资8447,需要交多少个税
老师,麻烦问一下,我们买了个金手链送人可以开发票吗?
高压电阻装置开专票赋什么码
咨询下:海南电子税局 目前是登入不进去吗?
请问下我们公司并不是专门生产治具的,有可能是通过购买治具,现在卖给客户老化治具一套。我们开票是按税收分类编码是开13%还是6%,我看了有些商家给我购买的是1%,我们现在是以开109011902(工装夹具)13%还其他的呢
老师麻烦问一下,退休员工自己补缴的医保怎么做分录呢?
利润表和资产负债表对不上,这个凭证以前年度损益调整带不出来怎么处理呢?
刘艳红老师在吗,我要开始做账咯
您好,如果没付的那部分对应的货没发或者服务没做,或者做了又退回来,或者因为合同解除给了价格折让,那就可以按没付的金额开红字发票把原来那张发票冲掉,比如原来蓝字发票金额是10000税率13%税额1300价税合计11300,没付部分是4000对应税额520价税合计4520,那红字就开金额4000税额520价税合计4520,分录是借应收账款4520贷主营业务收入4000应交税费应交增值税销项税额520红字,如果货已经发了或者服务已经做了,那已经做的部分要正常确认收入并开发票,不能因为解除就把已做的部分也红字冲掉,如果只是客户没钱付或者商量少收点但不是因为退货折让就不能随便开红字,要开红字得先在开票系统里填红字信息确认单或信息表,对方要是已经抵扣了还要对方确认并且先做进项转出,等拿到红字发票再一起做账,整个过程要留好解除协议退货单对账记录这些证明,这样才合规。