你好 ; 这个是员工承担 不是你公司承担不影响开红字发票红字冲的。 应该对方开发票给你 你做费用去

公司做检测认证的,有一个合同已全额开具了发票,因业务员不小心把客户的样机损坏了,这部分陪付款从合同里扣,请问这部分要开红字发票冲销收入吗?
老师,咨询一个问题,就是4s店销售车辆,除整车外还包含上户,加装精品等业务。公司与客户签合同写的是一个总体价格,对车价,上户,精品具体金额未做明确规定,仅备注包含这些费用项目。公司上户,加装业务是外包出去的。开票给客户仅开了车价部分,对上户等其他费用未开具,而是让代办上户方开票时抬头直接开客户名字,4s店取得这部分发票复印件做代收代付冲抵客户往来款,剩下的往来再确认无票收入。这种操作有什么税务风险呢?
去年年初收到某材料2吨 发票已抵扣,已做账领用完毕。但实际工作中,这项材料退回了1.3吨。今年8月对方要求我们给他们开具红字信息表。当月已收到全部2吨的红字发票和未退回的0.7吨正数发票。我收到红字发票后,红字冲销了原材料,应付账款的凭证。同时,8月份同样材料我们够买了3吨。我想请问,能把新的材料抵原来领用的吗?如果可以,怎么做分录,如果不可以,红冲了原材料发票,原材料负数怎么做分录。需要调整以前年度损益吗?怎么调?谢谢
签订的合同,已开具全额发票,后期客户款项不付,我们起诉客户,最后法院协调优惠了价格在有限时间内支付,这样优惠的那部分收不到的款发票需要红冲吗?客户如果已经认证,他们是不是也要进项转出。
6月和客户签订销售合同后对方付款我这边也开了票过去了,现客户退回了一部分货物。开出的电子票对方未入帐抵扣。请问老师我现在是把发票全额冲红,货款全额退回再重新开票收款,还是可以部分冲红,把退货的这部分货款原路退回?目前数电票是可以部分冲红的,我这种情况适用吗,具体该如何操作?
老师,工程都是代发工资,不给工程款,那付给材料代发,个税怎么申报呢
本季所得税弥补以前年度亏损会计分录
老师,年终利是以及开工利是怎么写分录?
老师,我们企业挂了两个人,其中一个公司交社保但是不发工资社保也不扣他的,这个三月份会计分录怎么做?社保都当月扣款也要计提吗?
老师,我们是建筑安装公司,对外开发票税率是有13%和3%的,现在已一家劳务公司给开进来9%的专票,我们可以抵扣吗?
报关单上的运费要不要做其他应付款,如果做,收到运费发票,又做一次刷,应付款不是重复了吗
老师您好,请问本月利润表净利润,是等于负债表未分配起初数减去期末数据吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问研发费用要求研发人员占比是怎么样的?
老师您好,新公司新建账套,没有期初余额这些东西,就是老板转进去几千块钱说是算投资款,直接开始做凭证吗没有期初呀
老师请问,员工报销支付的年会及开工红包,没有发票,怎么入账在分录
公司承担了,没让员工赔
你好; 让对方开票给你。 你做销售费用去
对方应该开什么样的发票
你好; 对方开 损坏的相关赔偿款 。