你只要补计提就可以了 借管理费用1 贷应付职工薪酬1

老师帮我写下分录!我对应看下怎么计算的下不来笔
老师 您帮我看一下,为什么未分配利润期末-期初=净利润呢,862这个我查出来了,是管理费用科目写反了这个10000怎么调呢
老师您好,我想问一下怎么找一个企业现金流量管理的问题呢?我都了解了,就是找不出它的问题[流泪]老师要不您帮我看看这能看出来什么吧
老师,我写下来就感觉思路清晰点,因为我之前累计折旧没有写数字,所以看不出来,老师你的分录才对,我确实没有看到差额多少做进费用,分录不平。老师你这样有个过度科目,差额这样就看出来了,老师再帮忙看下,是用老师这边这个对吗?
老师:我们公司有笔业务,税务局要我们写情况说明,我写了一下,老师给看看还需要怎么补充更专业?
今天老板让我开票,但是账号密码这些都不知道,老板也不是很清楚,我现在怎么处理呀?
利润表(适用已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的一般企业) 报表中的本期和上期 分别指的什么时间
老师好 固定资产清理转到营业外支出-非流动资产毁损报废损失,还是写:营业外支出-固定资产盘亏损失啊
收取工程中介费/居间费应开什么类目的发票,需要什么经营范围
朴老师您好,有这么一个情况,请你内账的角度思考:春节后我们是2月28日上班,所以2月份每个员工就只有一天的收入,但是2月份仍然需要缴纳社保费,由于我们是内账,当初聘请某员工的时候已经双方同意不管以后买不买社保总收入我举个例子就只有6000元/月,如果你不买社保全款给付你6000元工资,如果你买社保就按照6000-当月的社保费余下的差额就现金发放,所以员工A 2月份的工资就举例只有200元,但是公司已经帮她全款缴纳了社保费,所以她收了这个200元工资后需要额外补给公司1000多元的社保费,我们今天已经把2月28日以及3月份的工资全部支付完毕,这个员工收到工资时往上反应2月份收入太低,退回公司社保费之后生活压力非常大,申请公司补偿600元,后面老板同意了并且让财务微信转账600元给她,请问涉及到的这个情况我怎么分录呢
客户扫公司公户付款码付款,代理记账公司说可以不用开票,但是要报收入,,正常都是公户收款开票。这扫码付款到公户可以不用开票?
老师请问下今年是不是不能开劳务-加工费了,改为开简称为修理修配服务-加工费对吧
长护险能做个税扣除么?
养老院。一般户。当月未收到发票也未支付。成本当月就不可以走了吗
老师,年会的支出怎么记账啊,年会场地费,餐费,奖品分别怎么记账啊
可是这个银行存款是5124.05,实际是是5125.05啊,这个不懂老师
那摘要怎么写呢老师
补计提工资 这样就可以 做了之后就一致了
好的老师,摘要就写补8月份计提就行是吗
对的 直接写补计提就行