同学您好,很高兴为您解答,请稍等

老师,我想问下外贸公司,出口的是形式发票,这个收入增值税申报时候要做进去吗
老师好,我们业务员出国办了签证,开具的发票税收分类是旅游服务*签证费。这我可以入差旅费吗?
老师您好 公司股东23年9月签的股东转让协议,现在去税务局办理股东转让可以吗,需要哪些资料啊,公司是小规模纳税人,注册资金未实缴,23年9月报表上有利润,是否要交个税啊。
老师 我们现在是一般纳税人,有一些固定费用,比如水电费,洗涤费,厨房主副食采购都是一月一结账,这种情况在月末计提的时候怎么做账?下个月付款的时候又该怎么做呢?
损益类科目期末有余额怎么建账
老师好,请问广告代理费需要交文化事业建设费吗,有哪些是要交文化事业建设费的?文化事业建设费申报表里的减除项目清单项目名称可以填哪些
朴老师接着回答问题,做账
老师,这年底了,我公司利润有200万,我想暂估180万成本,等明年补票,这样可以吗?
老师,请问公司分红给公司股东需要交什么税呢,分录怎么做
外包人员慰问,开外包公司的发票,还是本公司的发票
您好,不要硬导报关单,要在电子税务局走调整申报或货物冲减来做红字冲减,生产企业进入免抵退税申报里点更多货物冲减,从已申报历史数据选这笔业务生成负数冲减,业务类型必须选HZCJ,数量、美元离岸价、人民币离岸价都录成和原来一样的负数,比如原离岸价10000美元就录负10000,备注退货红冲退运,提交后系统会生成应征信息用来补税; 外贸企业则进外贸企业调整申报,用原关联号和申报类型找到这笔业务录成负数冲减提交也会生成应征信息补税;如果货实际退运进境要用退运货物4561监管方式报关,并向海关提供原出口报关单、退运协议和税务机关开的出口货物已补税未退税证明,证明要先在税务端完成冲减补税才能开;红字冲减要在下一所属期和免抵退税一起申报,如果当期申报期过了可申请延期申报;注意冲减金额要和原申报完全一致,业务类型必须选对,系统提示已退税就别再导报关单而是走调整申报或货物冲减通道; 借应收出口退税负原退税额贷应交税费应交增值税出口退税负原退税额,借贷金额相等完成账面调整;所有资料按规在申报后15天内备案保存5年,
老师,我们是生产企业,在免抵退税申报模块找不到—更多货物冲减
找不到可能是系统更新或权限问题 电子税务局,出口退税申报,免抵退申报,找前期数据修正或调整申报表, 在出口货物劳务明细表里做负数申报,手工录入原报关单信息,金额数量都是负 业务类型选HZCJ,提交后系统自动生成补税信息
老师,从我要办税进去,还是找不到,只有这些,是不是还是没进队
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
不停在这,右上角的 下一步,进入数据管理或明细数据采集
老师,进入数据管理只显示导入的报关单号,没有其他
哦哦,那说明系统没有显示明细录入功能,无法手工新增红字冲减记录了 得联系税务大厅,后台开通下权限或协助我们处理