您好,这个你挂其他应付款,到时付了再冲就可以

您好老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,那这样我们的面单、凭证、付款凭证应该怎么做呢?面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月?
老师,你好。我们厂租每个月都有计提,房租发票是一个季度才开具给我们的。现在我们收到7-9月份的租赁发票。请问这个会计分录应该怎么做的?计提的时候是:借:制造费用——厂租 贷:应付账款——房东。 现在收到了发票,这个分录应该怎么做呢?
老师,您好!我想问一下就是我们是做装修设计的,我们装修的时候收入跟成本都不能在一个月内确定,而且他们是分装修进度付款,这种情况下月末应该怎么做账?
老师,我有个问题,就是公司员工是当月工资当月支付,次月申报个税得。但是现在又一个情况就是另外又一个员工是当月工资次月申报的,那么我应该什么时候计提他的工资,和申报他的工资呢?因为有一笔费用是12月发他11月的工资,我当时没有申报他的供水和做账,我不知道应该怎么处理比较好
老师你好,我们是一般纳税人,这个月公司有一笔房租费,房东还没开票给我们,我们也没付款,见票付款,现在我需要把这笔房租计提到9月的账上,我应该怎么做账呢,收到发票、付款后又分别怎么做账呢
老师,我想问下外贸公司,出口的是形式发票,这个收入增值税申报时候要做进去吗
老师好,我们业务员出国办了签证,开具的发票税收分类是旅游服务*签证费。这我可以入差旅费吗?
老师您好 公司股东23年9月签的股东转让协议,现在去税务局办理股东转让可以吗,需要哪些资料啊,公司是小规模纳税人,注册资金未实缴,23年9月报表上有利润,是否要交个税啊。
老师 我们现在是一般纳税人,有一些固定费用,比如水电费,洗涤费,厨房主副食采购都是一月一结账,这种情况在月末计提的时候怎么做账?下个月付款的时候又该怎么做呢?
损益类科目期末有余额怎么建账
老师好,请问广告代理费需要交文化事业建设费吗,有哪些是要交文化事业建设费的?文化事业建设费申报表里的减除项目清单项目名称可以填哪些
朴老师接着回答问题,做账
老师,这年底了,我公司利润有200万,我想暂估180万成本,等明年补票,这样可以吗?
老师,请问公司分红给公司股东需要交什么税呢,分录怎么做
外包人员慰问,开外包公司的发票,还是本公司的发票
老师 麻烦你帮我做个分录看看呗 月末计提和下月付款的
借:管理费用
贷:其他应付款