同学,你好
借:预收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销

老师,12月个税申报截至日期是几号
找朴老师,10月收到普通发票286.已入账,11月对方作废发票,我怎么做账
11-12万开票,2万多的快递费,入账合适??
老师您好,这个发票为什么在电子税务局里看不到
老师,我想问一下电商的会计复杂吗?
有没有老师帮我看看今天开始做账的时候资产负债表是平的,怎么做着做着就不平了
老师好!问一下,本年暂估成本,票未到。如果12月末还未到,能否在明年汇算清缴前冲回?
老师您好,驾校购买的混泥土打地坪用应如何入账
老师,我们是建筑企业,我们公司和别的企业签订了一个项目其中的劳务部分分包合同,给对方企业提供劳务服务。这个企业和我们签订了代替我们给劳务人员发放劳务工资的协议,这个企业用自己的银行代发的工资。那我根据这个企业给的委托代发协议和银行明细怎么做分录?
固定资产一定要计提折旧吗
同学,你好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销