是1月~12月的贷方计提的工资

汇算清缴的职工薪酬支出明细表里面关于工资薪金这块,账载金额填写应付职工薪酬-工资的贷方数字,实际发生额写借方数据吗?因为去年借贷方金额不一样,一部分年终奖在2月份发放的,12月份计提的。那么这种情况在汇算清缴之前就已经按照计提的金额发放了的,实际发生额是不是就应该填写贷方的金额呢?
老师,请问一下这个工资的贷方,5月接账到12月的,贷方金额没错,可是为什么五月的本年累计贷方金额不加4月的贷方金额合计的吖? 所以9-12月的贷方合计跟借方不一样,但是又是平的。是不是哪里出错了呀?4-12月每个月计提的工资没错。发放的也没错。
老师好,请问,社保的基数,是以应付职工薪酬—工资 的借方发生额?还是贷方发生额 来计算呢? 因为我们每年1月份 都涨一点工资,而且我们工资是本月计提下月发放,所以我借方和贷方发生额是不一样的。借方其实是去年12月到今年11月份计提的,贷方是今年1月份到今年12月份计提的。因为每年1月计提时都涨点工资,所以借方和贷方发生额不一样。按哪个计算?
老师,你好!请问汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表里的账载金额是填贷方数,实际发生额是填借方数吗?因为存在计提,贷方金额与借方金额不一至,计提12月的工资,要在次年的1月发,还是都填贷方金额呢?
老师您好,我又来了,我是刚才那个问个税的,麻烦您了。继续上个问题说。 个税申报是账簿 贷方的计提数,这个计提数就是工资表上的数对吗(我知道是工资表上的应发工资,但是我问得不是这个)。。。。那什么情况下账簿借方数,贷方数不一样呢?我遇到过不一样的情况(借方也是按照回单发的,应该跟工资表一样啊,工资表又是计提的贷方数。。。。为什么会存在不一样了呢,这时候汇算清缴上的,实际发生额和税收金额又按着哪个数填写呢???)
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今天一早收到税管员提示 增值税税负异常 他让同期比较一下 公司成立于2024年8月 2024年全年未缴纳增值税 2025年截止目前缴纳增值税9646.57 销售收入3480353.99 请问如何回复税务局 是需要补缴增值税 还是做情况说明不缴纳
老师,清理下水道开票开什么名称呢
房产税从价计征的起征时间是房子出租出去的当月开始有纳税义务?还是出租出去的下个月开始有纳税义务
计提并缴纳销售部门和管理部门社保费会计分录
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