根据收款冲应付,剩余的转营业外收支

事业单位,2021年购买服务,开发一个业务系统,付首款7万元,计入了管理费用。2022年付尾款23万元,咨询后得知应将该支出入无形资产,那我2021年的这个多计的费用如何处理呢。因为事业单位不涉及交税什么的,能不能直接冲减2022年当期费用?就是付尾款时分录做:借:无形资产30万贷:零余额账户用款额度23万 管理费用7万
老师您好,我是2021年来到单位的会计,2017年我单位采购私对私打款取得普通发票340万元,一直账上有340万元应付账款。今年税局根据供应商所在税局下发协查《已证实虚开发票通知书》,通知单位接受虚开发票须提供账簿稽查,老板说账簿已丢失,税局认可我们销售正常但因无账簿对我单位核定征收追缴8万多元,但又根据《征管法》第四十七条已过追征期本次检查不予追缴。现在老板要求我冲掉应付账款 把他个人采购款挂上账。我不知挂账有没有风险,核定征收意味着不认可成本那我能把其他应付款做进来吗?岂不是老板从公司取得款不用交个税了?会计有没有风险呢?如果不把个人款挂进来怎样冲销应付账款呢?
2022年02月接手了一家单位,2021年01月单位开发票160万,会计没有暂估,我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万,截止到来今天来的发票只有120万,那16万不可能来,应该是我暂估多了,汇缴清算的时候调增16万,那贷应付账款暂估16万怎么办,一直挂账上?
2022年02月接手了一家单位代账,2021年01月单位开发票160万,会计没有暂估,我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万,截止到来今天来的发票只有120万,那16万不可能来,应该是我暂估多了,汇缴清算的时候调增16万,那贷应付账款暂估16万怎么办,一直挂账上?
我们单位是财政全额拨款的事业单位,2017年的时候完工了一个基础设施建设工程,但工程款没有支付完,比如说工程结算总额是100万元,前面已经预付了50万元,剩余50万元一直没有钱支付,形成了债务。现在政府给了我们化解债务的指标,但是按4:6的比例来化解,原来的50万元,现在就只支付30万元,那我的账务要怎么处理啊,我要冲销50万元的工程款,但实际只是支付30万元,那么20万元要摆什么科目,求老师指导[抱拳]
如果公司要租赁股东老板个人物业或汽车办公,都分别涉及哪些税,不用档的租赁费税率分别是多少?
老师好请问下公司员工解除劳动合同一资性补偿金要缴个人所得税的吗
老师,高速公路通行费要交印花税吗
4月份缴纳个人所得税 3月份需要计提吗 需要的话 怎么做分录
生产制造业的销售成本要手动结转吗
老师好,为什么同样一个不含税价格,我按照11%支付给对方,她给我开1个点的专票,算下来成本会比我按照16%支付给对方,她给我开6个点的专票要高呢
老师,我们公司的股东是公司,现在换成自然人,同时做减资,之前没有实缴资本,做减资有风险吗?
失联走逃户什么意思?
生产制造业的制造费用月底要手动结转到生产成本里的基本生产成本吗
用财务软件做账,哪些分录是可以自动结转的
老师 还有一个事情24年购入固定资产按支出做了,今年补录固定资产分录怎么做呢
借:固定资产 贷:相关支出科目
借,固定资产 贷 业务活动费用吗 不是冲本年盈余呀
还是借 固定资产 贷 以前年度盈余调整呢
直接冲业务活动费用即可
好的 老师
好的,祝你工作顺利!