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老师,11月发生的报销费用,员工已经填写了报销单,但是好多发票都是12月开回来的,这怎么做账

2025-12-10 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-10 08:48

11月份发生的,正常做费用就可以 然后,12月份发票到了,再红冲,再做发票的

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你好,这个记录到12月份的账里就行。
2021-12-07
你好,只是跨月没有跨年,没有什么不同
2020-11-19
你好 汇算时填写 可以扣 多退少补 
2022-01-11
对的,是的,借库存商品或者管理费用贷其他应付款,做到这个月就行。
2025-07-28
同学您好,12月回来的发票直接附件在11月凭证后
2023-01-17
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