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老师,11月发生的报销费用,员工已经填写了报销单,但是好多发票都是12月开回来的,这怎么做账

2025-12-10 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-10 08:48

11月份发生的,正常做费用就可以 然后,12月份发票到了,再红冲,再做发票的

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快账用户3156 追问 2025-12-10 13:50

感觉有点混乱,11月做账了好多费用票没回来,12月收到发票还得筛选哪些是11月的报销发票,不好区分呀

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齐红老师 解答 2025-12-10 13:56

那根据权责发生制,它属于11月份的不是吗?你就应该做到11月份自己单独记录

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您好,11月计入预付账款中,12月收到发票计入费用中,同时冲预付账款
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对的,是的,借库存商品或者管理费用贷其他应付款,做到这个月就行。
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