这笔费用,是算22年的费用
老师请问:员工当年报销的费用发票当年没有及时付款给员工,只是记账到该年了,这个截止汇算清缴的时候还没有支付,这笔费用可以税前扣除吗
21年有一笔10万预付款,22发票没收到,而且发票不会在给我们开了。22年这笔费用做了税务调增,账务未处理。请问23年这笔预付账款怎么调平?已经提供服务,是不是做到成本就可以了,23年会算清缴不需要在调增了?
有一笔招待费用报销 员工22年12月招待顾客,当时已经付款了但是没有开发票 23年补开了发票,来公司报销这笔费用 请问,这笔费用,是算22年的费用还是23年的
1、收到政府补贴的装修款(补贴也还未收完,装修发票23年还有,然后23年也还在付装修款) 目前22年的账是这样做的,借:银行存款,贷:其他应付款,然后收到装修发票记:借:长期待摊费用,贷:应付账款,付装修费:借:应付账款,贷:银行存款,然后22年汇算清缴时这个长摊全部做了调增和政府补贴的都做了调减,22年却没有分摊长期待摊费用,请问下接下来的账怎么做???装修发票还没来齐,22年和23年分别怎么摊销? 2、另一家:还在装修,已收到政府补的装修款,但是已开销售发票了,这个收装修补贴和收到装修发票怎么做账?
老师,我们公司22年7月份开始筹建的,22年发生了7万块的业务招待费,当年没有收入。这个费用我是记得管理费用-业务招待费,这个费用其实应该是属于筹建期的业务招待费,我用业务招待费这个科目,汇算清缴的时候,还可以按筹建期的标准,去调增40%吗?还是必须按100%去调增?
请问补缴上一年度工会经费,分录应该怎么做呢?
老师其他流动资产资产负债表取哪几个数据
你好老师,我这个同一处房产,我按从价税交房产税了,然后这个房产有一部分面积我还出租了,那我这个房产税怎么划分呀?
老师 请问年收入不超过100万是注册营业执照是个体户合适还是小规模纳税人合适
2022年有一笔房租支出,没有写进项分录,24年抵扣了那个房租进项税,应该怎么处理, 2022年借:管理费用50000,贷银行存款 2024年借:应交税费-应交增值税进项,贷管理费用, 然后管理费用数据不平了,怎么调整?
老师,一公司老板股份占比60%,账也是我们来做,现在那边有一属于那边的业务,以那公司名签合同,需要购买办公设备什么的,但这个业务是我们公司员工跟进,他现在要借支购买,那他能直接跟那公司借支吗?因为他不属于那公司的员工,还是跟我们公司借?
老师,您好,在申报出口退税的时候,有一笔成交方式是CIF的,第一步按照正常导入和填出口发票号,第二步一直提示要待补填币制,这步要怎么填呢
老师我怎么注册企业微信,添加到我的公司呀
老师 预交增值税比应交增值税也多是咋回事
老师:政府单子录完凭证之后,怎么核对这个账目有没有做对,要怎么检查