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你好,我们公司给法人付分红款,分录怎么做

2025-12-10 09:19
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-10 09:20

给股东分红 计提应付股利和个税 借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润       应交税费-个税 支付股利 借:应付利润 贷:银行存款 支付个税 借:应交税费-个税 贷:银行存款

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借:库存商品 贷:其他应付款-老板
2024-01-29
您好 1.付款给对方公司(假设已支付全部款项): 借:预付账款 120000 贷:银行存款 120000 1.如果公司法人垫付了部分款项,需要记录法人和公司的借款关系: 借:其他应收款-法人垫付款 120000 贷:银行存款 120000 1.当收到发票时(假设发票金额为12万),先冲销预付账款和法人垫付款: 借:库存商品 120000 贷:预付账款 120000 同时,归还法人垫付款: 借:银行存款 120000 贷:其他应收款-法人垫付款 120000 1.如果商品退货或部分退货,需要做相反的分录冲减库存商品和预付账款。
2024-01-29
你好; 借其他应收款-法人 待银行存款  
2023-03-13
借财务费用利息 贷银行存款 应交税费个税
2022-10-03
你好!借银行存款 贷实收资本-XX公司 借利润分配-未分配利润 贷应付利润 借应付利润 贷银行存款
2024-04-29
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