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物业公司2024年一月份预收部分业主2024度年物业费12万元,2月份预收部分业主2024年度物业费6万元,三月份预收部分业主2024年度物业费3万元,一、二、三月份能按照收入实现制确认当月主营业务收入?

2025-12-10 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-10 10:20

你好,按照要求这个要分摊到每个月去确认收入。

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快账用户9656 追问 2025-12-10 10:26

-物业公司2024年全年应收物业费48万元,2024年一月份已预收(含在全年应收物业费48万元中)部分业主2024年度物业费12万元,未开票,支出应付职工资18000元丶管理费6500元,一月份账务怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-12-10 10:37

借:银行存款 120000 贷:预收账款 120000 借:管理费用6500 贷: 银行存款6500 借:管理费用18000 贷:应付职工薪酬18000 借:应付职工薪酬18000 贷:银行存款 18000

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齐红老师 解答 2025-12-10 10:38

还要注意个税申报和社保的代扣代缴

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快账用户9656 追问 2025-12-10 10:43

预收的12万不要全年分摊确认当月收入吗

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齐红老师 解答 2025-12-10 10:47

要的,你这个当月应该确认多少收入就要确认 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税

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学员你好!稍等解答中
2022-11-17
你好,按月结转收入就可以的,借银行存款,贷预收账款, 安月分摊借预收账款贷主营业务收入,应交税费
2022-07-12
您好,红冲23年分录,再按发票做分录,这些业务是一负一正的分录,不影响2024年损益
2025-01-14
整改:拆分预收款项,确定 2024 年应结转部分,补全收入依据后结转,后续定期结转避免跨期。 分录:按 2024 年应结转金额,借 “合同负债 — 预收物业服务费 / 热源费 / 停车费”,贷对应 “主营业务收入”(涉增值税需加提销项税额)
2025-09-08
学员你好,你的问题转换的有问题,请修正后重新提交
2022-11-06
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