同学,你好
时间长了,会有风险。税务局会来关注你们

我们企业经营因为有特别的原因 我们不开了 意思也是说没有业务了 但是我们还没注销 老板说放着 那我每个月都0申报 需要注意什么吗?
我想了解下,公司停止营业了,但是还有车辆,并且每个月都有折旧产生,我们因为没有收入,每个月零申报,这个会有啥税务风险呢?
老师,已经有9个月0申报,公司不做了但是没有注销,今天电子税务局显示你已经触发发票风险,蓝色预警,我们在四川,这是什么意思呢
老师,我们一个子公司从1月开始已经没有业务了,想要注销但是我们往来没有清理完,有个公司一直不对账,这样的话这个子公司一直放着,零申报税有没有什么风险?
老师,你好,我想问一下,我们新开连锁门店,需要营业执照经营,然后我们新注册分公司,但是我们的发票都在总公司那边,就是进项发票销项发票费用发票都是开总公司,分公司这边不发生业务,分公司这边可以一直0申报吗,对税务风险有什么影响吗?
老师,企业找审计所做专项审计报告,签了合同,这合同要交印花税吗,属于那种税目
甲方代发乙方工人工资,工人不开票给乙方,乙方直接代报工人个税这样有风险吗?
老师,我们购买一台电脑一万一千多办公室用。可以不折旧不呀。因为电脑使用不一定会使用到规定折旧年份就坏了。
老师:请问当月开票,当月红冲,一正一负刚好抵消,这2张票需要做账吗?
公司的业务有一个是承包项目,即既出租机械设备(如叉车、铲车)又提供人力、维修服务等,承担水电费、住宿费等,合同收入按照铲车产量计算。这种税费怎么计算比较好?貌似有简易计税?签订合同的时候是不是分开列明每个项目的收入比较好?因为涉及出租和人力外包
老师,买的矿泉水,对方开的专票,我们公司能抵扣进项税吗?
遇到个问题,我们给甲方开的9%的发票,劳务我们分包了,因为是小规模只能回3%的专票,还差6%的税费,我应该怎么给他算加上成本一共需要给我们开多少钱的发票呢
先进制造业加计扣除,内部交易不得抵扣,相关政策有吗?
一般纳税人税率13%货物不含税进项票398813.68元销项票427859.24元,运输票不含税145929.78元税率9%,应该交的增值税附加税印花税
老师请问一下物业公司的所得税税负大概是多少
那老师我们确实是没有经营收入 也没有进销项发票 一般情况下这个到时候怎么和税务局解释