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外贸企业,把免税发票,开成13税率的普票怎么办,现在跨月了

2025-12-11 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 15:22

一是就按开票的数申报,只要能申报成功就行。这样两个月的申报都简单,也清晰明了。税局可能会收到任务,核实你开票的情况,照实说就行。二是当月收入按票面的金额报,税款按应该的税率计算申报,到次月红冲票的税款按你上月实际交的税率申报。这样两个月都会出现比对不符,税局也会生成自动任务。

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快账用户1196 追问 2025-12-11 15:26

主要现在是跨月了,要冲红,上个月有销项税额

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齐红老师 解答 2025-12-11 15:30

是的,税率开错,任选一种方式处理

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相关问题讨论
同学您好,开红字冲销后重开0税率发票
2023-01-04
如果你的公司是免税企业,但错误地开具了含税额的普通发票,并且已经跨月,通常情况下需要按照开具的发票申报缴纳增值税。建议尽快更正发票,并与税务局沟通处理此事。
2024-11-06
你好当月按13%申报,次月冲红再按0开具
2023-11-03
你好,报税按照13%销售发票来交税。
2022-06-02
一般纳税人很少有退税的 情况下,你可以找你专管员,可不可以申请延期交税,这个月不交,下个月正好抵扣
2022-07-05
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