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请问所得税季报出现这个问题:主表第15行(本年特定业务预缴所得税额)应等于本年上期本行金额与项目部预缴余额之和15行是灰色的,自动带出来的数据改不了嘛,怎么解决呀
我在填电子税务局的财务报表利润表的时候,我按照我做账导出来的利润表季报的数据填进去,如果我本年累计金额填对了,本期金额就和我做账里面的本期金额对不上呢,税务系统中只要填了本期金额,本年累计就自动算出来或填本年累计本期金额就自动算出来,和财务软件上的两个数据不能完全对应上怎么处理
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
老师你好,销售方用旧税号给我们开具了2张专票,我们这边不小心认证了,后来开红字才发现税号不对,开红字给冲回去了,今天看电子税务局红字进项税转出自动生成的数字里刚好就差这2笔税额,这是为什么,如果手改的话,会数据比对异常吗?如果按系统自动生成的数字报,影响什么吗,谢谢!
请问企业工商年报中纳税总额怎么填写?税务局按所属期2023年开具的完税证明是38.4万,现金流量表支付的税费总额34.21万(第四季度的税费现金流量应该是24年支出的所以少一部分),明细分类账中的应交税费余额是1.5万。 工商年报自动带出的数额是1.5万,应该按哪个数额填写呢?
老师,汇算完后,补缴去年的企业所得税,直接计入今年的所得税费用?还是再做一笔: 借:利润分配——未分配利润 贷:所得税费用 (补缴去年所得税)
老师您好,我们厂里端午节发福利买的粽子,但是对方开票开成餐饮服务的普票,入账没问题吧?可以作为福利费抵扣吗?
老师,我新接手一家公司,他们家应付账款是借方余额,我不知道怎么分预付和应付,他们都记在应付账款里了!
老师,工商年报中,个税金额多填了一倍,是因为导出时没有筛选导致的,已经上报了后才发现,会被查嘛?会有什么风险嘛?
政府项目,我国企只赚代建费,日常代收代支费用,需要通过合同负债和合同履约成本来核算吗?
老师,给对方汇了一笔货款返利,然后我方开返利的红冲发票,发票内容怎么开呢
请问老师,一个自然人股东占股百分之七十,一个法人股东占股百分之三十,这样的企业是什么企业类型啊
我们收到的保安服务费发票,税额是194.29元,发票金额是40800元,税率是多少钱?
老师,建筑公司承建房建项目,项目上开来公司的菜、米、油、猪肉、鸡肉的,能作成本税前扣除吗
老师,对方专票没认证,并且这张发票是跨年的,现在红冲部分,要是不经对方在税局系统做同意,我方可以直接开红字发票吗
您好,工商年报自动带出的纳税额是按税务系统 实际入库(缴款)日期 抓的,和咱完税证明选的 税款所属期 、是否含代扣个税/退税/滞纳金/社保口径不同,所以金额常不一致;不改直接提交错误数据属公示信息弄虚作假,抽查发现会被列入经营异常名录并影响信用, 依 企业信息公示暂行条例 (国务院令第654号)第九条、第十七条可处1万元以下罚款;正确做法是登录电子税务局按缴款日期导出全年实缴税金(剔除个税、社保、滞纳金、退税),手动把年报数字改成这个合计数,6月30日前可随时修改不用处罚。