你好,现在把费用报销了,可以的

老师,我有个公司2020年设立,一直都是零申报,1月份结算了一笔他们以前的收入进来,发票也是1月份开,这笔收入做今年的税务上会有问题吗? 之前的业务合同没有签,一直是老板垫钱支付费用的,1月份才补的合同收了钱进来,如果算以前的收入,费用也要跟着做进来,怎么做更合适?
老师,个税申报工人工资,我之前几个月都忘记给一位员工申报了,这个月我可不可以把之前几个月的一起申报了,比如员工工资4000元,我给他报三个月的12000,一起填到6月份,然后他入职时间是2021.1月,之前几个月只给他交社保,没有工资,然后4月开始给他计算工资,我看了申报表是加计扣除也是30000元,所以计算税款的时候也是不用交税的,我这么申报可以吗?
老师,一个矿山企业因事故停产3年多,这期间有一些支出有进项发票,因为一直没收入也没做费用,现在要开业了卖了一台车,这就有了销项,我在申报的时候可以和之前还没做费用的进项抵扣吗
老师阿,我们是武汉的公司,在义乌有工程项目,是这样的:今年六月份以前在义乌的个税按核定的千分之五交的,从六月份开始武汉税务局要求我们改成全员全额申报,当时申报个税的人员入职时间我填的是六月一号,实际好早入职了,导致前面的累计扣除费用没享受到,多交了个税,这个咋解决。现在才想到这个问题,9月份的个税还没报,那这个月我能把入职时间改为实际的时间吧!老师如何认为的。
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
上个月暂估入库编织袋2000条✖️20元,2000条都结转成本了。暂估的分录:借:原材料-编织袋40000元,贷:应付账款-暂估40000元。这个月编织袋来了1000条✖️30元,应该怎么做分录?涉及的成本应该多结转还是少结转
因为社保工资有调整,所以这个月要补前几个月的社保,但是该员工离职了,那么这补交的费用如何账务处理?
假如向工厂采购产品,合同比如是7月下的10000个,工厂8月一次性发到了,我们的仓库,我们仓库把这批货分3个月去出口到国外,那么我要报关3次,我和工厂要分3次发票,那合同是做一个还是3个,合同下单时间和交货时间要怎么填,还有付款时间怎么填,付款可以到12月付,发票可以让工厂集中在12月开吗
把投资款修改成实际资本,这个是什么意思?怎么处理做呢?
老师,我们是国企,市区旅游管理公司,景区的玻璃桥换的钢化玻璃费用,进那个科目,比较合理
老师好,公司取现支付给中间人的好处费该怎么走账呢?
短期借款和长期借款有没有时间区分的
1.老师 像一般充美甲店冲1000送200 的分录,系统里就1200,怎么写2.假设第一次消费了120元。分录么写以及数字? 3.那美甲店需要单独做个200元充值的台账吗?
老师您好!请问退伍军人自己注册了公司有几年了,可以能享受以下文件哪些优惠政策?
我一个朋友问我,比如公司成为了D级还一直零申报他的个人信息有影响吗?
好的老师。谢谢您