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一般纳税人公司的车卖了,开票20000元,是不是按这个入账? 借:应收账款20400 贷:营业外收入20000, 应交增值税—销项税额400

2025-12-11 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-11 20:21

之前这辆车没入账吗

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快账用户8858 追问 2025-12-11 20:24

入账了,做的国定资产,一次性扣除,做费用了

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相关问题讨论
你好同学 上面的描述中AD是正确的
2022-12-20
同学:您好。不用,这不属于增值业务,不用做销项税  。直接做:借:应付账款 贷:营业外收入
2022-03-10
你好,小规模纳税人他没有销项税额和进项税额,一般做账的时候是用应交税费-应交增值税这个就可以了
2024-01-31
你好,因为开票就要确认销项的,所以贷方需要有应交税费,这个科目
2020-08-10
你好,对公账户增加2万的话: 是第一个分录。 第二个分录是你单位收到银行承兑的。
2025-01-20
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