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一般纳税人公司的车卖了,开票20000元,是不是按这个入账? 借:应收账款20400 贷:营业外收入20000, 应交增值税—销项税额400

2025-12-11 20:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-11 20:21

之前这辆车没入账吗

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快账用户8858 追问 2025-12-11 20:24

入账了,做的国定资产,一次性扣除,做费用了

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齐红老师 解答 2025-12-11 20:25

那你得做 借应收账款 贷固定资产清理 贷销项 借固定资产清理贷营业外收入

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快账用户8858 追问 2025-12-11 20:25

现在我要申报增值税,系统提醒要交增值税

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快账用户8858 追问 2025-12-11 20:26

请问是在附表一的哪一列填写呢?

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齐红老师 解答 2025-12-11 20:33

主表填写在销售使用过的固定资产那一行

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你好同学 上面的描述中AD是正确的
2022-12-20
同学:您好。不用,这不属于增值业务,不用做销项税  。直接做:借:应付账款 贷:营业外收入
2022-03-10
你好,小规模纳税人他没有销项税额和进项税额,一般做账的时候是用应交税费-应交增值税这个就可以了
2024-01-31
 你好;    你科目不对哦  ; 两个偶读不对; 你是什么准则的    
2022-07-13
同学,你好,直接借:应收账款,贷:主营业务收入,
2022-10-23
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