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老师,你好 想问一个问题 就是做到应付充应付步骤点查询后,我的界面第一行出现的也是 原币金额 16182 原币余额927 然后我在并账金额那一栏输入了927 点保存之后出现了制单凭证 然后我感觉我前一步并账金额会不会输错了 就凭证还没生成我就直接关掉了 想重新做一下这个步骤 结果再次点开查询后 发现没有原来第一行的 原币金额16182 原币余额 927那一行了 所以有什么办法可以找回来吗?或者其他补救方法
老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办
我公司是劳务派遣公司,去年外账开出的差额纳税-全额开票的发票,当时对方没有打款,我们也一直没有发工资,今年对方把欠款打过来了,我们也把工资发下去了,但是外账那边说已经按照发票上的成本结转了,缴纳社保也是直接进的成本,这种情况下, 我今年发放出去的工资这个成本怎么结转呢?
老师,我有乳腺结节,肺结节,因为老板刚装修好就要搬进去,我就提了离职,然后老板就挽留我,后来我还是坚持离职,然后已经找好了会计,下个周一过来了,今天老板又跟我说,让我不要离职,还说可以给我加工资,还说装修好了可以延迟一个月再搬过去也行,还说如果过去了,身体如果确实不好再离职也行,目前工资7500的,双休,不加班,五险一金,因为出纳也离职了,我不知道老板是啥意思,然后我目前看市场也没看到啥工作,就很纠结,我已经提了离职了,老板这个操作我就很纠结,老师觉得我该怎样做好呢
老师,我有乳腺结节,肺结节,因为老板刚装修好就要搬进去,我就提了离职,然后老板就挽留我,后来我还是坚持离职,然后已经找好了会计,下个周一过来了,今天老板又跟我说,让我不要离职,还说可以给我加工资,还说装修好了可以延迟一个月再搬过去也行,还说如果过去了,身体如果确实不好再离职也行,目前工资7500的,双休,不加班,五险一金,因为出纳也离职了,我不知道老板是啥意思,然后我目前看市场也没看到啥工作,就很纠结,我已经提了离职了,老板这个操作我就很纠结,老师觉得我该怎样做好呢
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
您好,先看资产负债表的未分配利润,本月期末数必须等于下月期初数,比如三月末未分配利润是100000,四月期初也得是100000,不一样就是结转断了;再看损益类科目,比如6001主营业务收入、6401主营业务成本、6601销售费用这些科目,结转后月末余额应是0,要是三月改完数据后这些科目余额不是0,就是没结转或者结转错;还可以反结账回三月,删掉旧结转凭证再重做结转,比如三月改完后利润总额是50000,结转分录就是借本年利润50000贷利润分配未分配利润50000,或相反看利润正负,借贷必相等,做完再重新结三月及后面月份;另外用软件的对账功能查期初期末是否衔接,能直接提示哪两个月不平;也能用手工算,期末未分配利润等于期初未分配利润加本期净利润减提取公积减分红,套进四月数据看和三月末对不对,这样就能查出来有没有忘重新结转。
可以直接通过余额表直接看出来吗?不然一个个算挺麻烦的
可以,未分配利润,本月期末和下月期初是不是一样的,不一样就是结转有问题
管理费用,科目余额表有余额,那就是没结转咯?
您好,也有可能结转了一部分
确实是的
哦哦,期间费用月末要结转完的哦