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老师我想问一下,我是直接把前任会计的账套导过来了,准备继续做账的时候结不了账,系统提示我说资产负债表不平,然后我就每个月看了一下是从20年12月的资产负债表不平开始的,然后我就发现20年12月的分录重复结转了,原分录是借:本年利润1474;贷:管理费用1474 ,然后她自己可能也是发现这个结转错了,然后21年1月期末结转本来附在原始凭证后面的发票金额是6149的,然后她结转分录的时候就借:本年利润4675 贷:管理费用福利费4675,我这样做对不对,还有我接下去要怎么办

2022-09-29 07:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-09-29 08:23

做错了就原分录负数红冲然后做正确的

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做错了就原分录负数红冲然后做正确的
2022-09-29
同学你好 对的 这样操作就可以
2022-01-12
检查应收账款相关科目:查看应收账款及其坏账准备科目余额,确保冲红收入后,应收账款账面价值计算正确。若有坏账准备,按冲减后的应收账款余额重新评估坏账准备金额并调整。 复核未分配利润调整分录:仔细检查 3 月调整未分配利润的分录,核对金额和借贷方向是否正确。可以重新计算因冲红收入应调整的未分配利润金额,看是否与分录一致。 审查成本等相关科目:检查与冲红收入对应的成本科目,若之前已结转成本,应按冲红收入比例或实际情况冲减成本,确保利润计算准确,进而保证未分配利润数据正确
2025-04-16
您好!汇算清缴前取得了发票,不用调整
2023-05-07
您好!汇算清缴前实际发放的金额就是上年可以税前扣除的金额按你这个说法,你们计提的金额小了,那么现在你们需要按照实际发放的金额来做汇算清缴
2022-02-17
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