若应交税费-个税,没有余额,收到个税款,计入营业外收入

老师,公司只有法人一个,没有员工,报个税时只报了法人自己,该怎么做账?
这家公司,员工工资6000,要交30元的个人所得税,但是公司自己交不扣员工头上,员工就还是发6000元,那交的这30元个人所得税怎么做账啊
老师你好,公司员工2022年有交个人所得税,2023年交公司申报个人所得税,要注意什么吗?每个员工重新按每年可抵减60000元算个税,原来己申报过个人所得税的员工自己在个人所得税系统完成汇算,是吗?公司在申报方面还要做什么吗?
公司员工的车通过租车协议做了私车公用,然后那个租车费也通过公司个税给员工进行了分类所得申报了,员工自己还需不需要进行个人所得税经营所得汇算清缴了?
员工自己交的个人所得税,公司给报销交了,公司做账能不能做费用,所得税汇算的时候用不用调这个钱
老师您好,22年买的车,当时进项是正常抵扣的,今年3月出售了,正常申报卖车的收入,我公司进项税有留底,这部分卖车的销项税能抵扣留底税额吗
二房东预收租客房租,增值税是按预收一次性缴纳增值税还是,按权责发生制交增值税?比如3月1日,租客交了3个月房租,我4月申报,是按3个月房租全额申报增值税还是只确认3月的房租收入?根据财政局哪一号文件执行。
个体工商户由定期定额转为查账征收了 期初的 实收资本怎么填 2013年 实收资本是50万 一直没不需要做账 这10年了 实收资本怎么填啊
老师,请问一下我们是销售摩托车的公司。现在客户来我们店里维修。物业赔一些。保险赔一些,现在人家要发票才能理赔,我们能开两次发票的吗?
老师请问下,我们公司自开给自己公司的机动发票,当时是开了机动车发票,做的分录是借:应收 贷:主营业务收入 销项 收到自己的发票做的借:固定资产 进项 贷应收,现在我们公司红冲了那张机动车发票,又另外开了一张专票给客户,红冲的这张发票相当于退货处理,红冲的发票的会计分录 是借应收红字,贷主营业务收入销项红字,红冲的成本借库存 贷主营业务成本红字。但是目前是账上的固定资产明细和账上的固定资产金额不一致,我们应该怎样处理和怎样做会计分录呢
老师好,我们公司收到1笔员工社保退回,其中有3个月是25年的,有1个月的今年的,我应该怎么做账务处理呢
老师,补缴24年印花税,企业所得税,现在做账应该怎么做
这个都是什么意思,能不能说一下接下来怎么操作
老师,请问从员工工资里扣个税和缴纳个税怎么做分录
老师,请问公司名下有车,可以由员工来报销通行费吗?可以抵扣吗
我的意思是,12月初申报11月工资个税,员工产生了个税,现在员工自己把个税转了进来,怎么做账?以前是会计自己先代扣代缴员工个税,然后报销给会计,分录是 借:应交税费-应交个人所得税 贷:其他应付款-会计 借:其他应付款-会计 贷:银行存款 发放员工工资的时候 借:应付职工薪酬 贷:应交税费-应交个人所得税 银行存款 那现在员工自己把个税转进来了,那我怎么做账?
直接 借:银行存款 贷:营业外收入
那我发放的时候岂不是个税有余额?然后营业外收入也有余额
应交税费-应交个人所得税 没有余额