你好; 不用的; 这个不属于经营所得的

老师你好,问您一下公司员工和公司签订租车协议,比如每个月支付租金1000元,那员工是不得去税务局给公司开具发票,然后员工得交增值税和附税,1000元所得还得并入工资薪金所得缴纳个人所得税?那之后在使用过程中的油费通行费是不就可以报销了?然后保险和车辆维修费不可以报销
公司员工的车通过租车协议做了私车公用,然后那个租车费也通过公司个税给员工进行了分类所得申报了,员工自己还需不需要进行个人所得税经营所得汇算清缴了?
2022年跟员工书面签订了租车协议,租车费500元/月通过发放工资给到员工,通过工资申报个税,但员工未去税务局开具租车费发票给到公司,平时车辆发生的加油费、高速费、保险等都拿发票来给公司报销,做账时入账(管理费用-汽车费),请问一下,在做2022年汇算清缴是否要调增呢。要调增的话,是调增通过工资发放的租车费,还是租车费+车辆所发生的一切费用。
老师请问下公司员工4月份开的发票3月份的车辆租赁费,然后这个人员喔昨天做减员了,但是人员的车辆还租给公司使用,但是分类所得里的财产租赁所得不能添加↑这个人员的名字了,也就不能申报了怎么办
请问老师,公司租用员工的汽车,对公支付了,是不是需要他开发票给公司,而且要给他按偶然所得申报个税啊
老师,公司可以和个人签订合同然后公司付款,对吗?
您好,老师,个体工商户业主交经营所得个税,还需要做账务处理吗?
电商企业小规模纳税人的供应商只能提供增值税专用发票,要加税点觉得不划算,能不开发票,做暂估汇算清缴时纳税调增吗?
老师我们是制造业 这个销售工资计入什么科目
老师,请问我们公司10月份开票开了180万,成本票只有30多万怎么办
老师,请问下员工受伤了公司给的现金慰问金怎么账务处理
老师,公司向个人租办公室,他不给我开发票,要怎么办
老师,您好!请问,我们公司年度科目余额表的应交税费,贷方总额是500万,借方总额是100万(待认证进项税额80万+应交企业所得税,这两项列在科目余额表上列在借方,以正数表示)。那么我们在做资产负债表时,是写应交税费500万,同时列其他流动资产100万,还是应交税费直接写净值400万?还是说这两种都可以?
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这个员工原先是兼职的,我们店也关闭很久了,她现在来整这个,我们要怎么处理,我们之间没有签合同,她也通过起诉手段,不过法院没支持她,谢谢她又整这个,
注册了个体工商户的那种所得才是经营所得,对吧
是的; 一般是的; 或者是 临时税务登记的 可以按经营所得税来报的