借:银行存款 借:财务费用-存款利息 负数 因为做到贷方正数,利润表没法取数,所以才借方负数 贷:本年利润 贷:银行存款财务费用-存款利息 负数

请问合作社税务帐怎么做
老板个人借钱给业务员,业务公司有提成,付款时扣下这钱还给老板。请问这帐怎么做,可以合规合法
请问公司收到这个帐怎么做分录?
对公帐分为银行帐和现金帐我想问一下是要怎么做账这两个帐本是要登记什么业务
老师,请问一公司前期借款没做帐,现还款要做帐,这帐务怎么处理
老师你好,我想问一下我们这个系统可以导入凭证吗
老师,请问下如果我是今年签的租金合同,但是今年由于来不及开票,我跨到26年,而且我26年又要准备开始变一般纳税人,那这个税率能按最新的九个点开租金吗?
老师您好,我想问下就是申报个税的时候员工有考核,那我申报个税是不是要把考核的数字剪掉是对的
老师 我是电器行业 有个员工提货款未付 用安装费抵扣 分录是 借:主营业务成本 1000贷:微信支付500主营业务收入 500 这样对吗
老师,请问怎么叫平账呢?
老师,公司实交200.万注册资金,如果有一天,公司注销了,账户里剩300万,我把账户注销,这300万需要缴纳什么税款,200万的注册资金在注销后转出来需要缴纳税款吗
老师,印花税按次得话,有没得15号之前的规定
个人养老金缴费凭证编码在哪里查询
老师,我们公司有两个员工这个月1号办理了离职,我是这个月3号在社保和医保系统里做的减员,但是算这个月社保费的时候,还是有那俩人的,她俩这个月的社保怎么取消掉呢?不用给那两人交社保才对呀?我该怎么做呢?
你好,麻烦问一下,我们公司去年有吸收合并的公司,当时有一份采购合同,双方签字但未入账,未付款,而且吸收合并的单位于今年5月又分出去了,现在我单位付款的话可以补入固定资产,补提折旧,然后做固定资产转出,这样处理可以吗