借利润分配未分配利润贷,应收账款, 借应收账款, 贷利润分配未分配利润

25年1月红冲了24年12月开具的发票,然后25年1月又重新开具发票,请问如何进项账务处理?
老师,我们24年暂估了员工报销 借方:管理费用——暂估 100贷方:其他应付款——暂估 100 25年收到24年暂估的发票100,我们是需要如何账务处理?需不需要红冲暂估。具体写一下25年的账务处理
老师您好,我公司收到费用的红冲发票,被红冲发票是24年度,25年重新开具,金额一致。账务怎么处理?
老师23年度开的 发票,24年冲红的发票,在24年分录是借应收贷主营业务收入吗
24年12月份一张发票红冲,重新开一张,应该怎么账务处理?
想咨询下:租房合同中包含了保证金和房租费用,那印花税申报,包含的保证金也要算基数吗?还是扣除保证金。
老师A公司给B公司销售了一批材料款,B公司又把这部分材料销售给了C公司,进项和销项有一点差价,差价部分就是A公司的安装费,相当于A公司销售货物给B公司,并且提供了安装,但是A公司到B公司到C公司的发票总金额一致,有风险吗?
请问湖北省今年在哪继续教育?
纯电动多用途乘用车是否需要申报缴纳车船税
老师好,问下已工作了5年的员工入职新的单位,在新单位享受年休假如何计算? 比如10月入职,到年底可享受=5/12*2=0.83天对吗? 第二问是到第二天可以享受5天,这5天年初可以先休5天吗
老师,员工的一次性年终奖,比如说30万怎么申报?
文化传媒公司可以阳光工资可以低成本票吗?
老师好,请问承租方可以将租赁费计提折旧吗?
老师这个开票打包怎么开呢?
合作分成费这个月也有已经完成的项目,也是结转到销售费用哇 。我看往期从来没结转到销售费用过。我们做账逻辑是,人工、费用、分成分开做,已结束或者不再继续的项目转到销售费用,其他转到主营业务成本,但是合作分成费合同履约成本每个月有借方贷方都要结转为0。我需要把已完工的合作分成费放入销售费用吗?
不通过营业收入?
跨年的可以不通过,也可以不通过
那我做营业收入一正一负可以吗?