借:增值税-进项 贷;增值税-进项转出
去年开票税点是1%,今年6月份红冲,重新开具发票,税点6%,请问怎么账务处理
23年12月开了100万的收入发票,24年1月又红冲,重新开了97万的发票,这个我要怎么账务处理?
老师,24年红冲了23年的一张发票,在24年1月又重新开具了金额不变的发票,只是税率发生了变化,这个销项是不是相当于24年1月抵减了呢???
24年5月份开具一张普票,房租费24.5.1-25.4.30一年4200元,24年已确认收入,25年人家不想租了,25年4个月得退给他。然后25年1月开具红字4200元,重新开蓝字2800元,因为收入跨年了,请问会计分录怎么做?
小规模在24年11月开具增值税专用发票,开具名称为*现代服务*采购项目,25年1月红冲后重开,开票内容为项目的合同内容明细有三十条,24年做账的时候已经做了其成本,但是重新开票后原成本和开票明细无法一一匹配,请问这个新开的发票需要如何做账
全部的账务处理是怎样的?
是红冲开具的销售收入发票
贷:增值税-销项税 负数 贷;增值税-销项税