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25年1月红冲了24年12月开具的发票,然后25年1月又重新开具发票,请问如何进项账务处理?

2025-02-17 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-17 17:21

借:增值税-进项 贷;增值税-进项转出

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快账用户4064 追问 2025-02-17 17:21

全部的账务处理是怎样的?

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快账用户4064 追问 2025-02-17 17:22

是红冲开具的销售收入发票

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齐红老师 解答 2025-02-17 17:26

贷:增值税-销项税 负数 贷;增值税-销项税

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借:增值税-进项 贷;增值税-进项转出
2025-02-17
您好,先把前面的分录做负数,再做正数分录
2026-01-29
你好,跨年了借以前年度损益调整 贷应收账款
2025-12-13
借以前年度损益调整 贷应收账款0
2025-12-13
那个应该在开负数发票的1月做红冲销售收入和销项税,不能跨月
2025-03-16
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