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25年1月红冲了24年12月开具的发票,然后25年1月又重新开具发票,请问如何进项账务处理?

2025-02-17 17:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-17 17:21

借:增值税-进项 贷;增值税-进项转出

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快账用户4064 追问 2025-02-17 17:21

全部的账务处理是怎样的?

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快账用户4064 追问 2025-02-17 17:22

是红冲开具的销售收入发票

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齐红老师 解答 2025-02-17 17:26

贷:增值税-销项税 负数 贷;增值税-销项税

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借:增值税-进项 贷;增值税-进项转出
2025-02-17
那个应该在开负数发票的1月做红冲销售收入和销项税,不能跨月
2025-03-16
红冲24年的销售收入3万就是
2024-02-01
24 年 1 月通常不用就该笔收入交个人所得税。因为红冲及重开发票应调整 23 年账务,将相关收入确认在 23 年。24 年 1 月申报时,按调整后的 23 年 12 月实际收入情况填写,该笔收入不体现在当月申报数据中,汇算清缴时再按调整后全年数据申报。若为定期定额征收,红冲对当期影响可能不大,但年度汇算时应向税务机关说明情况。
2025-04-25
同学,你好 24年7月红冲,重新开具,金额是一致的吗?
2025-03-05
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